您好,實際認(rèn)證是在3月份嗎?在3月份認(rèn)證,并且在3月份把 待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到 進項稅,這樣處理是對的。

2019年年末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目待認(rèn)證進項稅額,年末有余額未處理,2020年初也沒有處理有問題沒,到三月份我認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進項抵扣了,這樣處理有問題沒
老師!有兩個問題:1、年底應(yīng)交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝??!
老師!有兩個問題:1、年底應(yīng)交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝!
老師!有兩個問題:1、年底應(yīng)交稅費,進、銷項分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝
老師,您好: 我想問下我們6月購進的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對的嗎 6月:借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅---進項稅額 待:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
三級科目銷項進項不是在年末都結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?待認(rèn)證進項不用在年末轉(zhuǎn)為零嗎
待認(rèn)證進項年末本來就存在,所以不需要轉(zhuǎn)為0