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2019年年末應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅三級科目待認(rèn)證進項稅額,年末有余額未處理,2020年初也沒有處理有問題沒,到三月份我認(rèn)證后轉(zhuǎn)到進項抵扣了,這樣處理有問題沒

2020-09-16 15:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-16 15:40

您好,實際認(rèn)證是在3月份嗎?在3月份認(rèn)證,并且在3月份把 待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到 進項稅,這樣處理是對的。

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快賬用戶6042 追問 2020-09-16 15:47

三級科目銷項進項不是在年末都結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?待認(rèn)證進項不用在年末轉(zhuǎn)為零嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-16 16:03

待認(rèn)證進項年末本來就存在,所以不需要轉(zhuǎn)為0

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您好,實際認(rèn)證是在3月份嗎?在3月份認(rèn)證,并且在3月份把 待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到 進項稅,這樣處理是對的。
2020-09-16
你好,沒有認(rèn)證的繼續(xù)掛著就可以了,以后認(rèn)證了再轉(zhuǎn)到進項里面,這個應(yīng)該是二級科目。
2023-01-13
沒有銷項稅就不結(jié)轉(zhuǎn),什么都不做
2023-04-13
填列到資產(chǎn)負債表的金額就是=300-100-100=200
2021-01-06
同學(xué)你好 這個沒問題
2022-12-05
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