如果研發(fā)類企業(yè)前期研發(fā)費用占比大是正常的 ;你正常按照研發(fā)費用明細(xì)去做賬; 做臺賬?

我們今年是第一年申報加計扣除,原本可以退稅1521929.07*0.25=38.04萬,但因為稅務(wù)要查賬,說退1萬多就不用查賬,超過就要查賬,所以我們就在加計扣除上把50行的金額從原1070664.61調(diào)至3046000.37 使最后51本年研發(fā)費用加計扣除總額變成了40427.25,只能退40427.25*0.25=10106.81然后高新申報的中介人員說今年高新是機器打分系統(tǒng)。里面說了按最小分值的測算研發(fā)費用,這會導(dǎo)致高新研發(fā)費用不達(dá)標(biāo) 現(xiàn)在企業(yè)在高新評審中會遇到一個問題:評審專家問題,賬面上研發(fā)費用與加計扣除金額差異過大,基本是全部剔除,會問你研發(fā)費用是否合格 從而引起研發(fā)費用真實性問題 就會對高新申報有影響是這樣嗎,(高新說我們高新申報要在2022年11月份才辦下來)
2021年1月,Jackson決定企業(yè)開始研發(fā)新一項新的技術(shù),為保證該技術(shù)的成功,企業(yè)投入了大量的經(jīng)濟資源。2021年6月初,企業(yè)完成研發(fā),該技術(shù)獲得專利。經(jīng)過你與研發(fā)經(jīng)理Roy的溝通,并搜集和整理數(shù)據(jù),為獲得該技術(shù),研發(fā)本年共投入銀行存款2,600萬元,另研發(fā)人員20名,每人工資30萬元,因此產(chǎn)生應(yīng)付職工薪酬600萬元。經(jīng)過你的測算,這些投入的經(jīng)濟資源按照經(jīng)濟屬性可以劃分為兩個階段,其中研究階段共計2,200萬元,開發(fā)階段共計1,000萬元。在得到了你關(guān)于研發(fā)的報告后,Jackson表示希望2021年年末的利潤表展現(xiàn)更高的利潤,以方便公司未來的融資?;诖?,你提出方案,本年度的研究階段的全部投入應(yīng)該費用化,但是開發(fā)階段的費用化的比例應(yīng)該可以考慮加以控制在20%,余下的80%應(yīng)當(dāng)全部資本化。Jackson同意你的做法,請你根據(jù)以上信息,完成以下會計分錄:研發(fā)支出的確認(rèn):研發(fā)支出的資本化和費用化(費用化部分請計入研發(fā)費用):鑒于2021年6月該項技術(shù)已經(jīng)研發(fā)完成,并投入使用,當(dāng)前該項技術(shù)就不得不面對后續(xù)計量的問題。
公司今年6月份新成立,2023年收入比較少,但是實際情況就是有大量研發(fā)費用,導(dǎo)致占比過大,兩到三年后申報高新技術(shù)企業(yè),稅務(wù)會不會說不合理。
去年10月份新設(shè)立的一家子公司,小微企業(yè),最后一個季度收入800,費用就支出了一筆400的代賬工資。 然后 1月申報企業(yè)所得稅,就按這個實際情況申報了,雖然只有1塊多的稅費,但是稅負(fù)率太高了。 這種還能改賬嗎?或者電子稅務(wù)局我還能怎么操作嗎? 不改的話今年也是都沒有收入,要是按實際情況做虧損。會不會導(dǎo)致稅負(fù)率異常,稅務(wù)那邊有影響嗎?怎么解釋呢[捂臉] ?今年它拿來了一份房屋租賃合同,又是從去年開始的。去年應(yīng)付款也沒有做房租支出,也沒有發(fā)票過來,是不是要改賬?怎么做賬務(wù)處理會比較合適呢?
老師們,我剛剛接了一個小規(guī)模企業(yè),2022年注冊成立,24年以前都在財務(wù)公司委托代賬的,公司研發(fā)了一個軟件APP,研發(fā)2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務(wù)處理基本沒數(shù)據(jù),可是有工資的,他們說是符合高薪技術(shù)行業(yè),可前期會計處理的成本中根本沒有做研發(fā)費用,我如果要去申請高薪技術(shù)行業(yè)地話,就得調(diào)賬并調(diào)表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費用,現(xiàn)在這個軟件馬上開發(fā)后就可以大量銷售并應(yīng)用了,我們現(xiàn)在這個情況是否達(dá)到申請高薪技術(shù)行業(yè)的條件呢?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費用怎么處理?
老師,注冊資本二個人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗收,會計上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動機關(guān)鍵精密部件的公司,年營收大概是一點多個億,明后兩年大約要做兩個億,過去面試是做財務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財務(wù)報表,要作假報表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險有多大,我對財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報然后。這個是財務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財務(wù)部行政類的工作,財務(wù)部一共有5個人,我是負(fù)責(zé)財務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會計成本會計等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報?
你好!老師,之前好像聽同事說報銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了。現(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
好的,謝謝
不客氣的; 記得正常做明細(xì)哈; 臺賬一定要做清楚?