您好,對的,這個是沒錯的哈
取得的增值稅專用發(fā)票是個人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個人的 借管理費(fèi)用-運(yùn)輸倉儲費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅=待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸其他預(yù)付款-個人 借其他應(yīng)付款-個人 貸庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
上個月計(jì)提房租,是借:管理費(fèi)用111322.93,貸:其他應(yīng)付款:111322.93,沒有計(jì)提稅費(fèi),這個月對方給我們開了發(fā)票,不含稅金額是106022.86,稅額是5301.14,含稅金額111324,請問要怎樣做賬才能沖銷之前的計(jì)提的房租???
老師預(yù)繳2年房租的分錄,以下理解是否正確 如果你預(yù)付2年房租的時候還未收到發(fā)票 借:其他應(yīng)收款-東方公司 貸:銀行存款 計(jì)提當(dāng)月房租 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 次月取得發(fā)票時把之前計(jì)提的費(fèi)用沖減,然后根據(jù)發(fā)票入賬: 借:管理費(fèi)用-房租 負(fù)數(shù) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 負(fù)數(shù) 按照發(fā)票入賬 借:長期待攤費(fèi)用-房租 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)收款-東方公司 計(jì)提本月房租 借:管理費(fèi)用-房租 2個月房租金額 貸:長期待攤費(fèi)用-房租 2個月房租金額
11月應(yīng)付某公司場地租賃費(fèi)263.65,11月計(jì)提租賃費(fèi) 借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費(fèi)專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價稅合計(jì)263.65,沖銷11月計(jì)提的費(fèi)用 借:借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費(fèi)用-場地租賃費(fèi)251.1 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
11月收到倉儲物費(fèi)發(fā)票,不含稅價格8539.25,稅費(fèi)512.35,11月計(jì)提費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-倉儲費(fèi)8539.25 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額512.35 貸:其他應(yīng)付款-某公司 12月支付倉儲費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-某公司9051.6 貸:銀行存款9051.6
老師,a公司給b公司分紅,b公司不上個人所得稅,請問,b公司老板從b公司拿錢走,需要上稅嗎?
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站,加工混凝土銷售嗎
老師,我接手的以前賬,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表每個月都是勾稽關(guān)系不平的,請問我現(xiàn)在從七月份開始,怎樣調(diào)整,才能讓以后的報表勾稽關(guān)系做平?
社保個稅不在一個公司有影響嗎?
出口外貿(mào),我這個月才開回來進(jìn)項(xiàng),沒有開銷項(xiàng),9月做無票收入申報,9月在開發(fā)票可以么
新注冊的混凝土商貿(mào)公司沒有預(yù)拌混凝土承包資質(zhì),可以采購原材料委托有資質(zhì)的攪拌站委托加工混凝土,并銷售嗎,賬務(wù)處理
老師,這個題怎么沒有算折舊抵稅
老師,CNF的出口普通發(fā)票怎么開呢有模板可以看嗎
老師,扣公司每位員工50塊錢以內(nèi)作為愛心資金是不是替公司省錢?,按等級扣,比如普工5塊錢,職員10塊錢,經(jīng)理級別50塊錢
快遞員導(dǎo)致沒有及時答復(fù),怎么合同還能生效