同學你好,你的分錄正確。
取得的增值稅專用發(fā)票是個人付款的 然后我們又用現(xiàn)金支付給個人的 借管理費用-運輸倉儲費 應(yīng)交稅費-增值稅=待認證進項稅 貸其他預(yù)付款-個人 借其他應(yīng)付款-個人 貸庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
公司付的廣告費,但是未取得發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-xx公司 貸:銀行存款 收到發(fā)票時 借:管理費用-廣告費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:其他應(yīng)付款-xx公司
11月應(yīng)付某公司場地租賃費263.65,11月計提租賃費 借:銷售費用-場地租賃費263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費專用發(fā)票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價稅合計263.65,沖銷11月計提的費用 借:借:銷售費用-場地租賃費-263.65 其他應(yīng)應(yīng)付款-某公司-263.65 再根據(jù)發(fā)票入賬 借:銷售費用-場地租賃費251.1 應(yīng)交增值稅進項稅額12.55 貸:其他應(yīng)付款-某公司263.65 借:其他應(yīng)付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
11月收到倉儲物費發(fā)票,不含稅價格8539.25,稅費512.35,11月計提費用 借:管理費用-倉儲費8539.25 應(yīng)交稅費-增值稅進項稅額512.35 貸:其他應(yīng)付款-某公司 12月支付倉儲費 借:其他應(yīng)付款-某公司9051.6 貸:銀行存款9051.6
11月賬單倉儲費8816,發(fā)票是12月才收到的,是開的專票,不含稅金額是8316.98,11月計提費用是按不含稅的金額計算提嗎 借:管理費用—倉儲費8316.98 應(yīng)交稅費—待認證進項發(fā)稅額499.02 貸:其他應(yīng)付款8816
老師,代理記賬農(nóng)民專業(yè)合作社的賬,主要收購銷售玉米小麥,需要管理庫存嗎?主營業(yè)務(wù)成金額怎么計算?
第8題,為什么不考慮企業(yè)所得稅
老師,公司招標用的一個公司,因為賬務(wù)往來有官司,公司賬戶凍結(jié)了,現(xiàn)在可以換我們另外一家公司收款嗎?
老師,個人買了外省公司名下的大貨車,沒有協(xié)議也沒過戶(外省車過戶難),車輛仍然在原公司名下,但車已經(jīng)給個人使用了。那個人運貨給客戶開運輸發(fā)票時,上面寫該車的車牌號,會有什么風險嗎?
老師,去年收的發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣了,還能紅沖嗎
老師,exw報關(guān)的,海關(guān)新規(guī)要求報關(guān)單上虛報雜費金額,但是后期退稅資料貨代提供不了相關(guān)的單據(jù),這個要怎么處理,后期會影響退稅嗎
請問老師,生產(chǎn)企業(yè)出口,既有生產(chǎn)出口,又有外購直接出口,直接外購出口怎么申報
去年12月份客戶現(xiàn)金付的貨款,分錄是借庫存現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款,本月客戶重新對公轉(zhuǎn)賬,需退還之前現(xiàn)金,分錄如何處理?
老師,員工差旅費行程單 列有增值稅稅額,能直接抵扣吧?
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本按主營業(yè)務(wù) 收入 80% 結(jié)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)庫存不足成了負數(shù)