您好,這個的話,是先暫估就可以的
老師你好,我之前的暫估材料借庫存商品,貨應付暫估材料,但是我現(xiàn)在有發(fā)票回來了,那我這筆分錄又該怎么寫?怎樣去沖掉這個暫估呢?
老師,8月發(fā)票多開發(fā)票12月開銷項負數(shù)發(fā)票,紅沖對應8月結轉(zhuǎn)成本,紅沖銷售成本后,庫存商品增加,原先這個商品就是暫估入庫的,再紅沖8月暫估入庫的這個商品對嗎?可是我紅沖8月暫估入庫的這個商品,庫存有翻倍了,老師這種情況怎么處理?給出分錄,謝謝老師!
老師 暫估入賬的商品 如果后來收到發(fā)票了 怎么沖暫估呢 發(fā)票價格和暫估價格不一樣 還有就是同樣的商品 進價是兩個金額 結轉(zhuǎn)成本時 該怎么結轉(zhuǎn)啊
老師麻煩問一下。施工合同我們是23年簽訂的,簽訂合同之后開出去了很多發(fā)票,但是我們實際成本并沒有發(fā)生很多,可以先暫估上費用嗎,然后等24.5.31之前這部分暫估的成本有發(fā)票的就沖暫估,沒發(fā)票的再調(diào)增可以嗎
老師,我有很多沒有勾選的發(fā)票,但是又缺成本發(fā)票,這個情況,我應該怎么辦呢,是先暫估,后面用到了再沖暫估還是怎樣呢老師
現(xiàn)金的賬面余額特別大。怎么處理?老師
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾?。?! 老師幫我算下6月結余單價,我發(fā)您郵箱了,我把銷售單價寫上去了。 感覺我算出來的結果一團亂啊
老師,小規(guī)模公司自然人扣激端本月收入可以填0嗚
建筑公司建一棟別墅需要很長時間,每月怎么確認成本和收入?
建筑公司期初估算的成本怎么做賬?后期跟實際成本不一樣怎么處理?成本怎么結轉(zhuǎn)?
老師,請問一下,一般納稅人,如何操作,進行線上增值稅專用發(fā)票增額?
請問員工辦理離職找到了新的公司,這期間是需要上家公司辦理社保停繳的手續(xù)嗎?如果沒停繳后面這家公司就已經(jīng)繳上社保了,會沖突嗎?還是說上一家公司不辦停繳,后面這家公司根本就續(xù)不上,我不太懂社保交接的事情,請老師回答一下
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負載表上應交稅費是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
什么情況下會涉及商品進銷差額科目,
公司購買的資產(chǎn),沒有發(fā)票,每月的折舊費是不是不能稅前扣除啊?
明天用到發(fā)票就可以把暫估沖掉就可以是吧老師
嗯對是這個意思的了
明年的5月份匯算清繳之前也是可以的是吧
對了,這個是可以的