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老師,我有很多沒有勾選的發(fā)票,但是又缺成本發(fā)票,這個情況,我應該怎么辦呢,是先暫估,后面用到了再沖暫估還是怎樣呢老師

2024-01-03 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 17:32

您好,這個的話,是先暫估就可以的

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快賬用戶7684 追問 2024-01-03 17:43

明天用到發(fā)票就可以把暫估沖掉就可以是吧老師

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齊紅老師 解答 2024-01-03 17:43

嗯對是這個意思的了

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快賬用戶7684 追問 2024-01-03 17:44

明年的5月份匯算清繳之前也是可以的是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-03 17:51

對了,這個是可以的

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您好,這個的話,是先暫估就可以的
2024-01-03
可以的,成本可以暫估的,后面回來發(fā)票就行。匯算清繳不能回來發(fā)票的納稅調(diào)整。
2024-01-03
一、暫估時,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款——暫估應付賬款 二、收到發(fā)票時,分錄是: 1、沖銷原分錄,分錄是: 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款——暫估應付賬款 負數(shù) 2、按發(fā)票做分錄,分錄是: 借:庫存商品 貸:應付賬款
2022-02-23
一、先做暫估入庫,發(fā)票到了沖銷暫估,再按發(fā)票入賬處理。
2021-11-26
你好,發(fā)票來了不管金額多少都是把暫估的做負數(shù),再按照發(fā)票做賬
2024-01-03
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