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應付賬款借款有余額,不開票了。做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎(總金額198.2元)還是做借營業(yè)外支出貸應付賬款

2024-01-03 15:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-03 15:18

您好,這個是屬于??借營業(yè)外支出貸應付賬款的

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快賬用戶1623 追問 2024-01-03 15:18

謝謝老師

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快賬用戶1623 追問 2024-01-03 15:19

以前年度有個應付賬款借方余額(其實對方已開票。當時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元)我現(xiàn)在做借:利潤分配-未分配利潤貸應付賬款可以嗎(這個是購買的金具,按說購進了現(xiàn)在也該結(jié)轉(zhuǎn)成本了)

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齊紅老師 解答 2024-01-03 15:21

嗯對,這個是可以的,可以

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您好,這個是屬于??借營業(yè)外支出貸應付賬款的
2024-01-03
應付賬款那個貸方做營業(yè)外收入核算的
2024-01-03
你好是的 是這么做的
2025-08-07
同學你好 跨年的嗎 作反了吧
2021-09-28
您好 23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估 不是已經(jīng)沖回了么 5月12匯算清繳前收到23年20萬發(fā)票 第一筆 借主營業(yè)務成本-50 貸應付賬款暫估應付款-50 這筆分錄就不應該寫了啊
2024-07-12
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