你好,不要 的,這種情況 不要的
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
年末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要把本年累計(jì)的進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)為零嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),年末的時(shí)候需要結(jié)平嗎
老師請(qǐng)問(wèn),B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對(duì)B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊(cè)資金100萬(wàn)),B公司賬面有100萬(wàn),A公司賬面也有100萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺(tái)的預(yù)付卡,他們開(kāi)給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫(xiě)分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來(lái)沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說(shuō)看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請(qǐng)問(wèn)老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長(zhǎng)期掛賬,后問(wèn)老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫(xiě)情況說(shuō)明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會(huì)計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫(xiě)本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請(qǐng)專業(yè)老師回答
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒(méi)有案例樣本
老師,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
是第一個(gè)借方,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅
同學(xué)您好,這個(gè)是專欄不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
三級(jí)科目不是都需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
同學(xué)您好,這個(gè)是負(fù)債科目,不是損益科目,不用結(jié)轉(zhuǎn)的
那應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅也不是損益類啊
同學(xué)您好,是的,所以沒(méi)有用結(jié)轉(zhuǎn)方法轉(zhuǎn)平,而是用了另一專欄應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
最后都是對(duì)沖嘛,我的意思是,如果年度下來(lái),進(jìn)大于銷,這個(gè)差額最后是放到哪個(gè)科目
同學(xué)您好,這個(gè)不需看年度,是負(fù)債就看時(shí)點(diǎn),通常是月末,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的