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由于供貨方被稅局介入異常經(jīng)營名單,當(dāng)時(shí)買的部分原材料發(fā)票要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,上個(gè)月銷項(xiàng)102299.65,進(jìn)項(xiàng)120786.71,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出24159.29,應(yīng)繳稅5672.23,這個(gè)怎么做分錄

2024-01-02 14:31
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 14:33

借:原材料?24159.29 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 24159.29

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快賬用戶1199 追問 2024-01-02 14:35

那這個(gè)轉(zhuǎn)出部分和這個(gè)月實(shí)際進(jìn)銷統(tǒng)算在一起后,我的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)那部分怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:35

不需要額外做什么的哈。 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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快賬用戶1199 追問 2024-01-02 14:40

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候本來是借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng)貸未交增值稅,那現(xiàn)在這一部分要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出也做進(jìn)去嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-02 14:46

在計(jì)算的時(shí)候直接減除,不用分錄體現(xiàn)

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借:原材料?24159.29 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 24159.29
2024-01-02
您好,是滴,是這樣算的哈。
2023-12-26
您好,是正式業(yè)務(wù)嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應(yīng)該是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
同學(xué)您好,不需要轉(zhuǎn)。如果當(dāng)?shù)赜袕?qiáng)制留抵退稅的事情,沒有銷項(xiàng)就盡量不要認(rèn)證。
2023-03-26
同學(xué)你好 做庫存商品清理的就行了,待處理財(cái)產(chǎn)損溢,需要轉(zhuǎn)出
2020-12-01
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