您好,收到的是什么發(fā)票呢?
支付的材料費(fèi),發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個(gè)科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個(gè)分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款借:管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸:預(yù)付賬款上面這兩個(gè)分錄應(yīng)該填制兩張銀行付款憑證對(duì)嗎
銀行存款買原材料五萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄是不是:管理費(fèi)用庫(kù)存商品原材料(借);應(yīng)付賬款(貸);應(yīng)交稅金增值稅(貸) 銀行往來(lái)分錄:銀行存款(貸);應(yīng)付賬款(借)
借銀行 貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅, 銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅,貸銀行存款,不明白這個(gè)會(huì)計(jì)分錄@郭老師解答
老師,繳納費(fèi)用收到普通發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是: 借:應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 還是:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這個(gè)分錄就可以
老師怎么查看app最近更新的實(shí)務(wù)課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學(xué)下最新的稅務(wù)政策應(yīng)對(duì)實(shí)操,電商的,還有社保的政策的課程,請(qǐng)老師推薦下
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開(kāi)票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開(kāi),準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開(kāi)始聽(tīng)課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開(kāi),請(qǐng)盡快處理
增值稅普通發(fā)票
借成本費(fèi)用 貸銀行存款就成了
好的,謝謝
別客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝