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老師,進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額大,要怎么處理賬務(wù)處理?麻煩老師詳細(xì)寫(xiě)一下分錄。

2024-01-01 17:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-01 17:25

可以做 也可以不做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2024-01-01 17:43

進(jìn)項(xiàng)稅額大了,應(yīng)交稅費(fèi)還需要交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-01 17:44

你好,不需要交稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方表示留抵

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2024-01-01 18:02

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-01 18:03

不用客氣,元旦快樂(lè)

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2024-01-01 18:44

老師,你上面做的兩筆分錄是同時(shí)寫(xiě)在一張憑證上嗎?還是要分出來(lái)?

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齊紅老師 解答 2024-01-01 19:04

分開(kāi)一塊做都行,一般都是和在一塊

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2024-01-01 19:38

寫(xiě)完兩筆分錄 ,月末結(jié)賬我的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)正常嘛?

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齊紅老師 解答 2024-01-01 19:40

對(duì)的是的,因?yàn)榻璺接杏囝~,然后你重分類(lèi)到其他流動(dòng)資產(chǎn)

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2024-01-01 20:08

那我下月進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣這筆負(fù)數(shù)又該如何處理呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-01 20:16

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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快賬用戶5720 追問(wèn) 2024-01-01 21:08

這筆分錄跟上月計(jì)提的一樣呢?到下月要繳納也是重復(fù)寫(xiě)一邊是嘛?

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齊紅老師 解答 2024-01-01 21:13

是啊 正常結(jié)轉(zhuǎn) 需要交稅再結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅

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可以做 也可以不做 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2024-01-01
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)形成留抵
2024-01-19
您好,增值稅不計(jì)提的 ,是結(jié)轉(zhuǎn) 本題 銷(xiāo)大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 21290.81-18085.64
2023-11-08
你好借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-13
借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 100 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50 轉(zhuǎn)出未交增值稅 200-100-50? 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 200 掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
2020-11-18
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