您好,增值稅不計提的 ,是結(jié)轉(zhuǎn) 本題 銷大于進 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 21290.81-18085.64
老師,這個第五項進項稅額轉(zhuǎn)出這塊不太明白。那個進項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么有待處理財產(chǎn)損溢科目啊?有他什么事?。咳缓笙旅娌荒艿挚圩龅臅嫹咒浺膊惶靼?/p>
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認證進項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認證進項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,發(fā)票不抵扣賬務(wù)處理怎么寫。我司之前是把稅金入到預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)進項稅科目的,認證后才轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。麻煩老師寫下分錄
老師,上個月進項稅抵扣銷項稅,不用交增值稅,這個賬務(wù)處理會計分錄怎么做呀?
增值稅怎么計提?怎么做賬務(wù)處理會計分錄?麻煩老師詳細說下,這點不太理解! 銷項21290.81 已勾選(待認證進項稅額)18085.64
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分數(shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
老師,增值稅這塊我一直很混亂…… 現(xiàn)在是這樣,產(chǎn)生進項稅 我一直放在待認證進項里 勾選認證以后是不要從待認證進項里轉(zhuǎn)到進項?第一部是不這樣做?
您好,是的呢,需要進項稅勾選時從待認證進項里轉(zhuǎn)到進項。 增值稅這里科目太多了,11個科目10個專欄,但不是都用到,會我們工作中的就可以