您好,增值稅不計提的 ,是結(jié)轉(zhuǎn) 本題 銷大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 21290.81-18085.64

老師,這個第五項進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這塊不太明白。那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么有待處理財產(chǎn)損溢科目???有他什么事???然后下面不能抵扣做的會計分錄也不太明白
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,發(fā)票不抵扣賬務(wù)處理怎么寫。我司之前是把稅金入到預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅科目的,認(rèn)證后才轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。麻煩老師寫下分錄
老師,上個月進(jìn)項稅抵扣銷項稅,不用交增值稅,這個賬務(wù)處理會計分錄怎么做呀?
增值稅怎么計提?怎么做賬務(wù)處理會計分錄?麻煩老師詳細(xì)說下,這點不太理解! 銷項21290.81 已勾選(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)18085.64
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
老師,增值稅這塊我一直很混亂…… 現(xiàn)在是這樣,產(chǎn)生進(jìn)項稅 我一直放在待認(rèn)證進(jìn)項里 勾選認(rèn)證以后是不要從待認(rèn)證進(jìn)項里轉(zhuǎn)到進(jìn)項?第一部是不這樣做?
您好,是的呢,需要進(jìn)項稅勾選時從待認(rèn)證進(jìn)項里轉(zhuǎn)到進(jìn)項。 增值稅這里科目太多了,11個科目10個專欄,但不是都用到,會我們工作中的就可以