您好,增值稅不計提的 ,是結(jié)轉(zhuǎn) 本題 銷大于進(jìn) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 21290.81-18085.64
老師,這個第五項進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這塊不太明白。那個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理,怎么有待處理財產(chǎn)損溢科目???有他什么事???然后下面不能抵扣做的會計分錄也不太明白
老師您好 我剛接手了別人的賬,有點不明白的地方希望您幫我解決下。我的前任會計在收到發(fā)票進(jìn)賬的時候做的是借 應(yīng)交稅費 待認(rèn)證進(jìn)項稅額 然后在月底的時候做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 我不太會用應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額這個科目 麻煩老師給我解釋下,還有他這個分錄對嗎?另外 實際情況是進(jìn)賬大于銷項 不用交稅 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?謝謝
老師,發(fā)票不抵扣賬務(wù)處理怎么寫。我司之前是把稅金入到預(yù)付賬款-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅科目的,認(rèn)證后才轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。麻煩老師寫下分錄
老師,上個月進(jìn)項稅抵扣銷項稅,不用交增值稅,這個賬務(wù)處理會計分錄怎么做呀?
增值稅怎么計提?怎么做賬務(wù)處理會計分錄?麻煩老師詳細(xì)說下,這點不太理解! 銷項21290.81 已勾選(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)18085.64
國企單位收到街道的一筆非住宅房屋拆遷補償款貸方記入營業(yè)外收入嗎,是否計提增值稅?
你好,老師,乙類卷煙當(dāng)月銷售3600箱(90%),相應(yīng)的扣除外購煙絲的消費稅為啥不是150X2X30%X90%呢?
老師,被投資企業(yè)注銷,投資款無法收回,那賬上的長期股權(quán)投資要怎么做賬?
老師,什么單位可以申請穩(wěn)崗補貼
請問稅務(wù)師補報名什么時候
車間安裝排風(fēng)扇的費用入制造費用的什么科目
公司賣了5臺二手電腦給其他公司,500一臺,之前的電腦計入固定資產(chǎn),但是沒有標(biāo)序號,賣的也不知道是哪臺電腦了,現(xiàn)在怎么做賬呢
做財務(wù)會計電子賬的STEP是什么呢?先審核原始憑證無誤,然后進(jìn)行錄入,錄入后再最好檢查核對下,讓每筆做的賬與銀行對賬單上的業(yè)務(wù)流水都能對上,然后再核對試算平衡與銀行賬是否都對得上?最后就可以結(jié)賬了?
你好老師,現(xiàn)在我們通過一家公司走賬,他帶我們給廠家付款,后期我們客戶轉(zhuǎn)賬到她那里,這個環(huán)節(jié)該怎么做賬做預(yù)付廠家應(yīng)付這家公司,這樣可以吧
用公司名義貸款可以抵稅嗎
老師,增值稅這塊我一直很混亂…… 現(xiàn)在是這樣,產(chǎn)生進(jìn)項稅 我一直放在待認(rèn)證進(jìn)項里 勾選認(rèn)證以后是不要從待認(rèn)證進(jìn)項里轉(zhuǎn)到進(jìn)項?第一部是不這樣做?
您好,是的呢,需要進(jìn)項稅勾選時從待認(rèn)證進(jìn)項里轉(zhuǎn)到進(jìn)項。 增值稅這里科目太多了,11個科目10個專欄,但不是都用到,會我們工作中的就可以