你好,不用填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,直接填寫主表,未達(dá)到起征點(diǎn)就可以了

小規(guī)模上個(gè)季度,開了普票(1%),但二者之和未超過30萬,本月申報(bào)時(shí),增值稅減免申報(bào)表,怎么填寫,申報(bào)增值稅主表怎么填寫?免稅項(xiàng)目怎么填寫呢?
小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
老師,小規(guī)模納稅人,季度沒超過30萬,開的都是1%的普票,報(bào)稅時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填寫嗎?
小規(guī)模納稅人,季度沒有超過30萬,按1%開了專票,是不是就要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表
小規(guī)模納稅人 季度普票不超30萬 要填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?我有1%和5%的普票都是免稅是嗎?怎么填寫
大于兩年的軟件支付,是用無形資產(chǎn)還是用長期累計(jì)攤銷 怎么區(qū)分
項(xiàng)無形資產(chǎn),共發(fā)生支出110萬元,其中符合資本化條件 的支出為48萬元。該項(xiàng)無形資產(chǎn)的法律保護(hù)期為10年, 甲公司預(yù)計(jì)的經(jīng)濟(jì)收益期為8年,預(yù)計(jì)凈殘值為零。不考 慮其他因素,下列關(guān)于甲公司會計(jì)處理的說法中正確的有 ( )。 A.從2×22年10月1日開始攤銷 B.費(fèi)用化研發(fā)支出金額為62萬元 C.無形資產(chǎn)攤銷年限為10年 D.2×22年12月31日無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值為46.5萬元 答案是AB嗎
紅字沖銷是什么意思能舉個(gè)例子嗎?
老師,做過內(nèi)賬,做過代賬,現(xiàn)在實(shí)務(wù)也學(xué)了,現(xiàn)在面試一般納稅人的公司心里沒有底,不知道哪些方面需要注意
老師,孩子交了醫(yī)保,怎么查詢完稅證明?我只能查到大人的完稅證明,開具不了孩子的電子版
高新技術(shù)企業(yè)收到農(nóng)牧局給的高新技術(shù)補(bǔ)貼的會計(jì)分錄?
老師屬不屬于小微企業(yè)的話是看匯算清繳是嗎,是從匯算清繳結(jié)束開始是嗎,假如2024年5月30號匯算清繳結(jié)束,然后不屬于了,那從6月份開始附加稅就不減半了是嗎!然后2025年1到5月份附加稅還可以正常減半嗎
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額過大風(fēng)險(xiǎn)局說在變相分配未分配利潤,這和未分配利潤有什么關(guān)系?
我有一家國外的供應(yīng)商,給我們開了10萬的形式發(fā)票,現(xiàn)在要給我們降價(jià),降價(jià)部分開具信用函Credit Note退款, 1、這個(gè)信用函可以作為記賬的憑證嗎, 2、可以使用10萬形式發(fā)票的部分金額嗎(按照這個(gè)10萬的發(fā)票-信用函,作為入賬的金額進(jìn)行報(bào)票)
老師我們是建筑企業(yè),在2022年時(shí)候給甲方開了工程發(fā)票,甲方今年才做完審計(jì),結(jié)果審下很多,導(dǎo)致需要給甲方在25年紅沖發(fā)票。請問25年紅沖的發(fā)票,是不是會讓沖減25年的增值稅,企業(yè)所得稅會影響當(dāng)期嗎,如果是


但是他下面自動跳出來的稅是3%的,和我開票稅額不符,和帳上不一樣要緊嗎
稅額我自己修改可以嗎?和開票數(shù)一樣
這個(gè)你可以自己修改成正確數(shù)字的呢