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老師你好,現(xiàn)在是12月份也就是年底啦,銷項稅一年是317萬在貸方,進項稅轉(zhuǎn)出93萬在貸方,進項稅是321萬在借方,減免稅款是560元在借方就是航天信息維護費,轉(zhuǎn)出未交增值稅79萬在借方,老師12月份稅沒交呢,請問老師年底啦,為了把它們余額借方,分錄怎么寫?急急急急

2023-12-29 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-29 16:58

你好,同學 直接按照反方向結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

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快賬用戶3991 追問 2023-12-29 16:59

老師,說錯了,為了把它們余額借方這句話是:為了把它們余額結(jié)平,分錄怎么寫呀?

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快賬用戶3991 追問 2023-12-29 17:01

老師,所有余額結(jié)平?不是借方呀?分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 17:04

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅317 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出93 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅321 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免560 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交79 差額寫在應(yīng)交稅費未交增值稅

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快賬用戶3991 追問 2023-12-29 17:06

老師,應(yīng)交稅費未交增值稅差額是不是12月應(yīng)交增值稅呀?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 17:06

應(yīng)交稅費未交增值稅差額是12月應(yīng)交增值稅 是的,就是全部的12月份余額

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快賬用戶3991 追問 2023-12-29 17:38

老師,12月份交稅99440元是么?

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齊紅老師 解答 2023-12-29 17:42

如果應(yīng)交稅費余額貸方,是這個金額的話,是這樣的

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快賬用戶3991 追問 2023-12-29 17:46

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-12-30 09:43

不客氣,同學,周末愉快

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你好,同學 直接按照反方向結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2023-12-29
你好;? ?你年末結(jié)轉(zhuǎn)? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 ;等著你到時繳納后 :繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。 ? 繳納后才會平的。 沒有繳納之前產(chǎn)生了應(yīng)交稅費 不會平的?
2021-12-30
你好; 緩交稅費 是暫時不繳納稅費 。但是你 實際抵扣的話還是正常去勾選抵扣的 。 你未交增值稅貸方有余額是正常的。 你是緩交了 ; 到時正常的也是轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去掛著
2021-12-30
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-08
你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-09-16
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