你好,同學 直接按照反方向結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。。≌埨蠋煂懗龇咒浿x謝您
老師你好,現(xiàn)在是12月份也就是年底啦,銷項稅一年是317萬在貸方,進項稅轉(zhuǎn)出93萬在貸方,進項稅是321萬在借方,減免稅款是560元在借方就是航天信息維護費,轉(zhuǎn)出未交增值稅79萬在借方,老師12月份稅沒交呢,請問老師年底啦,為了把它們余額借方,分錄怎么寫?急急急急
你好老師,請問我們之前會計月末增值稅直接是借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,但是銷項和進項一直都沒結(jié)轉(zhuǎn)的,現(xiàn)在賬上應(yīng)交銷項稅貸方余額524642.35,進項稅額借方509570.94,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額100065.26,但我們實際應(yīng)交的增值稅還有5139.41,請問這個我要怎么調(diào)平呢?
我們是購買方,2024年1月收到發(fā)票是借:主營業(yè)務(wù)成本10萬,進項稅額900,貸方:應(yīng)付賬款10900元;2024年9月份我們購買方開具紅字信息表,進項轉(zhuǎn)出,十月份對方開具紅字發(fā)票,我現(xiàn)在申報九月份的增值稅增值稅表就自動出來進項轉(zhuǎn)出金額900元,那我現(xiàn)在九月份分錄怎么寫?十月份收到紅字發(fā)票分錄怎么寫
老師好,現(xiàn)在幫員工避個稅的公司多嗎
生育險和失業(yè)險領(lǐng)取的金額大小 是根據(jù)交的多少來核算嗎?
老師好,商戶掃了一筆0.22元到賬,想沖手續(xù)費,分錄借貸方怎么做?謝謝
本應(yīng)該由個人承擔的社保部分單位承擔了算到工資里可以嗎
小規(guī)模納稅人,賓館酒店業(yè),對方給我們開了一張發(fā)票,是勞務(wù)費,是以有限公司名義開的,這個需要繳個稅嗎
老師,您好 我們公司是生產(chǎn)型企業(yè),但外購貨物出口,出口業(yè)務(wù)實際屬于外貿(mào)性質(zhì)。 剛出口了第一單,要做出口退(免)稅備案,但在“電子稅務(wù)局”-“我要辦稅”界面,沒有找到“出口退稅管理”,只有“一般退稅管理”-一“站式退抵稅(費)”。 怎么辦? 在哪里操作呢?
老師,人數(shù)少于30人的企業(yè)不交工會經(jīng)費,有這個政第嗎?
有一個問題,紡織行業(yè)公司只有裁邊機器,沒有印染功能,但是客戶讓我們印染好 裁邊好 給到對方,同學,你好 嗯,具體什么問題呢我們只有裁邊,客戶要求我們印染好裁邊給他們,我們只能找其他公司印染,但是我們開發(fā)票給客戶 就開:勞務(wù):裁邊費,這樣可以嗎?印染的錢也算在裁邊費里了,因為我們營業(yè)范圍沒有印染功能嘛
您好老師,請問發(fā)工資分錄如何做,我這里是母公司,下屬有個子公司派人過去了,被派的這個人的工資是子公司轉(zhuǎn)到我們賬上,再有我們母公司發(fā)工資報個稅,請問倆公司都咋做賬,被派去的這個人是行政崗應(yīng)該怎么做賬
買的虛擬幣用于主播推流打賞這種開票應(yīng)該開什么類目的發(fā)票
老師,說錯了,為了把它們余額借方這句話是:為了把它們余額結(jié)平,分錄怎么寫呀?
老師,所有余額結(jié)平?不是借方呀?分錄怎么寫?
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅317 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出93 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅321 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免560 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交79 差額寫在應(yīng)交稅費未交增值稅
老師,應(yīng)交稅費未交增值稅差額是不是12月應(yīng)交增值稅呀?
應(yīng)交稅費未交增值稅差額是12月應(yīng)交增值稅 是的,就是全部的12月份余額
老師,12月份交稅99440元是么?
如果應(yīng)交稅費余額貸方,是這個金額的話,是這樣的
好的,謝謝老師!
不客氣,同學,周末愉快