可以的,沒問題的哈
你好,老師,我想問之前公司充值油卡是以我個人名義去申請借款,然后再充值到油卡,若到年底油卡未用完未能開票,財務(wù)需要找到我先墊錢結(jié)賬,現(xiàn)在是填寫用款申請單,經(jīng)手人是我,但是是公對公打款了,對我有什么好處嗎,財務(wù)年底是找我還是找對方充值單位
你好,老師,2022年1月份讓銀行開了以前年度增值稅專用發(fā)票(包含18年19年20年21年的),請問收到發(fā)票后,做帳的分錄是什么。 以前年度的費用,可以做在2022提1月份里嗎
2022年7月31號之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號申請為一般納稅人,請問之前是小規(guī)模納稅人時收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因為在認證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時收到的的專票,可以認證抵扣嗎?謝謝
老師,我有21年的費用,當時付款了,掛賬其他應(yīng)收 現(xiàn)在才收到發(fā)票,發(fā)票日期是23年2月的,請問,我這個發(fā)票可以在今年稅前扣除嗎
你好,我公司充值油卡,在23年使用,當時申請的是增值稅專用發(fā)票,年底前未收到發(fā)票,24年1月幾號才能收到發(fā)票,發(fā)票未到,可以在23年做費用嗎?
老師 報個稅的時候需要本期收入包含社保和公積金嗎
考試時間到自動提交后顯示考試結(jié)束。不要關(guān)閉電腦嗎
是我想請教一下,這兩題都沒有說生活唯一住房,但是題目都說是住房,為什么一個是乘以5%,一個乘以1.5%呢?他倆的區(qū)別在哪里?
請問老師,這四項哪個屬于跨區(qū)域施工?如何判斷是否跨區(qū)域施工?政策是什么?
老師這樣可以嗎 說是公司要買車
小規(guī)模納稅人開專用發(fā)票,可以開稅率1%的專用發(fā)票嗎?
老師,您好,我想向您請教一下,殘保金,是不是都是安排在下半年的時候,進行申報呀?殘保金的計算方式是什么呢?有沒有什么優(yōu)惠免稅的情況呢?謝謝
加權(quán)老師資產(chǎn)負債率的負債總額是資產(chǎn)負債表負債總額,資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)總額
給工人1000塊錢意外險的賠償,然后保險公司把這個1000塊錢打過來了,怎么做?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結(jié)束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
在24年1月收到發(fā)票,23年1-12月使用的油費,全都在23年12月入費用沒問題的吧?
可以的,按全責(zé)發(fā)生制做賬就是
好的,那我申報23年12月的增值稅,可以選24年1月幾號收到的這發(fā)票抵稅的吧?
這個是不可以的哈,只是費用能抵減
比如我23年1-12月用了1461的加油費,24年1月幾號收到的票面,不含稅金額是1292.92,含稅金額是168.08,我在23年應(yīng)該確定費用是多少,怎么做分錄?
就視同23年12月的發(fā)票,只是進項不能在23年抵扣
那我23年怎么做分錄, 借:銷售費用1461 貸:預(yù)付賬款 1461 是這些? 24年收到發(fā)票的時候怎么做分錄? 24年需要抵扣的時候又怎么做分錄?
借:銷售費用1292.92 ? ?應(yīng)交稅費-待認證增值稅168.08 貸:預(yù)付賬款 1461 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認證增值稅168.08