你好,轉(zhuǎn)出多交的增值稅,是這樣做分錄的
計提增值稅分錄是這樣的嗎? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 兩個分錄都要寫?
老師,轉(zhuǎn)出多交的增值稅分錄,貸,應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借,應交稅費——未交增值稅
老師,轉(zhuǎn)出多交的增值稅分錄,貸,應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借,應交稅費——未交增值稅 這個分錄對嗎
借應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,970.21 應交稅費-未交增值稅 2,970.21 老師,這個分錄是計提增值稅嗎
老師,我們5月的社保費,7月支付的,產(chǎn)生了滯納金,這個滯納金,我做成財務費用—滯納金,還是做成營業(yè)外支出—滯納金,哪個正確呢?
公司食堂購買抽油煙機計入什么科目
收匯表上的金額填26370.4還是26358.4?
老師你好,我們準備接手一家小公司的營業(yè)執(zhí)照,等待他們變更成我們的法人及股東,請問我們接下來是不是先去工商變更,然后再去稅務、再去銀行開戶,順序?qū)幔?/p>
我們是汽貿(mào)行業(yè),客戶給我們這邊買車然后到指定金融公司貸款,貸款公司會把放款額放到我們公戶上,我們有時候給客戶多貸一些。然后在通過公戶轉(zhuǎn)客戶。這合理嗎,多貸的金額轉(zhuǎn)客戶,我們會涉及到繳稅嗎
老師,我們是做建筑工程的,也是包工包料,然后包工是讓班組長成立個體戶給我們提供人員幫我們工作的發(fā)票這樣子可以嗎
你好 我司同甲方簽訂500萬,稅率是10%; 由于政策變化,我們只能開9%,現(xiàn)在對方要扣回我們稅費,被扣的這部分稅費應該怎么計算出來
@樸老師,@董孝彬老師,我們單位有個車輛要銷售給個人,他不需要發(fā)票,我們也不會收到款項,我們也不需要給他開具,不過他在過戶的時候開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票我看發(fā)票日期是8.21,所以我理解的也是過戶轉(zhuǎn)讓就是8.21號,我們沒有開具發(fā)票,需要進行稅費申報么?需要什么佐證資料?(車輛評估報告)?還有什么時候進行申報?請詳細回答一下謝謝
老師,請問我企業(yè)是一般納稅人賣玉米的,從蔬菜種植專業(yè)合作社購進玉米稅率9%或免稅,我賣玉米的稅率是13%.我企業(yè)能抵扣幾的進項
叉車五萬多,分多久計提?