單位有留底的可以的。
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
① 月末轉(zhuǎn)出多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ② 月末轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 老師,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類科目對嗎?這兩個(gè)賬務(wù)處理我不太理解,
老師,轉(zhuǎn)出多交的增值稅分錄,貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
老師,轉(zhuǎn)出多交的增值稅分錄,貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 借,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 這個(gè)分錄對嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,970.21 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,970.21 老師,這個(gè)分錄是計(jì)提增值稅嗎
老師,我們有一個(gè)公司的公戶流水,流水一部分們是從我們這家A公司轉(zhuǎn)給B公司的往來款,另外一部分是轉(zhuǎn)給其他公司的款,但是這些轉(zhuǎn)款都沒有開票,而且我們這家轉(zhuǎn)款出去的公司沒有開過一張票出去,也沒有收到一張票。按我的理解轉(zhuǎn)的往來款做賬就是借,其他應(yīng)收款貸,銀行存款,轉(zhuǎn)給其他公司的款是,借,應(yīng)付賬款,貸銀行存款,按照正常的是要做賬的,但是老板就覺得沒有開票,平不了賬,就不做賬。
老師庫存有點(diǎn)大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完可以放其他流動資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊