你好,可以的,你的成本可以先暫估。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們簽訂了一份銷(xiāo)售合同,分四次給我們款項(xiàng),第一次收到預(yù)收款,我們給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)發(fā)票就要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們生產(chǎn)大型機(jī)器的,要一年才能完工,請(qǐng)問(wèn)收到款,開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
老師,想請(qǐng)問(wèn)建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開(kāi)出發(fā)票有9%和3%的專(zhuān)票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會(huì)計(jì)怎么轉(zhuǎn)的成本,想問(wèn)一下老師,能幫忙講詳細(xì)一點(diǎn)嗎?就這里 難住了
老師我想問(wèn)一下2022年跨年開(kāi)具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開(kāi)具發(fā)票的成本,抵扣進(jìn)行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
你好老師,請(qǐng)問(wèn)建筑總包單位的賬務(wù)處理能不能用工程結(jié)算收入、工程結(jié)算成本來(lái)核算收入、成本?就相當(dāng)于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧?不想通過(guò)完工百分比法核算,不是大型工程,或者有沒(méi)有建筑行業(yè)的賬務(wù)處理呢?另外工程分出去,我們是按全額開(kāi)票的,分包出去的稅款是我們代扣代繳嗎?還是有我們自己交,但是我們收到的分包方開(kāi)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票,他們也是要繳稅的呀?如果代扣代繳的話(huà),分包方不是就交雙份的稅嗎?我有點(diǎn)糊涂,剛接觸建筑總包這個(gè)行業(yè),謝謝
老師,我想問(wèn)下建筑工程分包業(yè)務(wù),到年底第一次結(jié)算對(duì)方給我們開(kāi)出來(lái)的成本票跨年了還能抵扣上年度的收入嗎?
老師,對(duì)方6月份給我開(kāi)進(jìn)來(lái)的票,開(kāi)錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫(xiě)分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書(shū),一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷(xiāo)售商品開(kāi)了票給別人,別人也把錢(qián)打給我了, 我要怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶(hù)都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類(lèi)科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分?。?關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷(xiāo)項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷(xiāo)項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
那這個(gè)稅務(wù)上怎么申報(bào)呢
你好,你賬上做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,申報(bào)利潤(rùn)的時(shí)候在營(yíng)業(yè)成本里面,然后所得稅的時(shí)候也是在你的營(yíng)業(yè)成本里面做就可以啊。
打錢(qián)之前我們得給總包開(kāi)票,1.1之前開(kāi)的,稅務(wù)上這一部分的收入怎么處理呢,能用1.1號(hào)之后開(kāi)出來(lái)的票抵扣嗎
你好,你抵扣所得稅的話(huà)可以啊,你在今年的時(shí)候借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估不就行了。
增值稅能抵扣嗎
不可以,增值稅抵扣不了。
,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。