你好,可以的,你的成本可以先暫估。
老師,請問一下我們簽訂了一份銷售合同,分四次給我們款項,第一次收到預(yù)收款,我們給對方開了發(fā)票,請問老師開發(fā)票就要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?我們生產(chǎn)大型機(jī)器的,要一年才能完工,請問收到款,開發(fā)票的會計分錄
老師,想請問建筑行業(yè)月末收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的情況,我們公司開出發(fā)票有9%和3%的專票,入到工程結(jié)算收入里面,收到的成本票入工程施工里面,月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,月末工程結(jié)算收入全部轉(zhuǎn)到本年利潤,工程施工有大多數(shù)轉(zhuǎn)發(fā)工程結(jié)算成本,我不知道以前會計怎么轉(zhuǎn)的成本,想問一下老師,能幫忙講詳細(xì)一點嗎?就這里 難住了
老師我想問一下2022年跨年開具的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)該筆開具發(fā)票的成本,抵扣進(jìn)行繳納增值稅了,2023年3月沖紅該筆發(fā)票,我需要沖紅涉及到的收入和成本嗎,分錄咋做合適
你好老師,請問建筑總包單位的賬務(wù)處理能不能用工程結(jié)算收入、工程結(jié)算成本來核算收入、成本?就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本吧?不想通過完工百分比法核算,不是大型工程,或者有沒有建筑行業(yè)的賬務(wù)處理呢?另外工程分出去,我們是按全額開票的,分包出去的稅款是我們代扣代繳嗎?還是有我們自己交,但是我們收到的分包方開來的進(jìn)項票,他們也是要繳稅的呀?如果代扣代繳的話,分包方不是就交雙份的稅嗎?我有點糊涂,剛接觸建筑總包這個行業(yè),謝謝
老師,我想問下建筑工程分包業(yè)務(wù),到年底第一次結(jié)算對方給我們開出來的成本票跨年了還能抵扣上年度的收入嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
那這個稅務(wù)上怎么申報呢
你好,你賬上做了主營業(yè)務(wù)成本,申報利潤的時候在營業(yè)成本里面,然后所得稅的時候也是在你的營業(yè)成本里面做就可以啊。
打錢之前我們得給總包開票,1.1之前開的,稅務(wù)上這一部分的收入怎么處理呢,能用1.1號之后開出來的票抵扣嗎
你好,你抵扣所得稅的話可以啊,你在今年的時候借助于業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估不就行了。
增值稅能抵扣嗎
不可以,增值稅抵扣不了。
,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。