你好,無票收入的銷項(xiàng)稅額,是可以用進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣的
公司剛成立,沒有收入,買了一些煙送禮用,讓對方開了增值稅專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
老師你好,我們是一般納稅人,我想問下,匯入對公進(jìn)來,然后不開票,做無票收入,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
請問一般納稅人,確認(rèn)了無票收入。這個(gè)無票收入的銷項(xiàng)稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
對方一般納稅人我們可以讓對方幫我們開3個(gè)點(diǎn)的增磚票嗎,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請問一下一般納稅人有些對方?jīng)]有讓開票,我做了無票收入,這個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
招投標(biāo)產(chǎn)生的快遞費(fèi),膠裝費(fèi),報(bào)名服務(wù)費(fèi),分別要計(jì)入哪個(gè)科目
老師 你好 我想問一下如果接受無意接到對方虛開的發(fā)票要承擔(dān)什么責(zé)任
老師,請問一下公司采購辦公用的一臺(tái)電腦4200元,因?yàn)榻痤~未超過5000一次性計(jì)入成本,不做固定資產(chǎn)可以嗎?
#提問#老師好,客戶2022年開具的發(fā)票,現(xiàn)在要求沖紅,賬務(wù)怎么處理呀,我們是購買方
1-7月訂單境外收入沒報(bào)增值稅,沒填跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,9月填了跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告,按8月最新訂單填的,比如價(jià)款什么的按的最新訂單。 1-7月的收入要補(bǔ)報(bào)嗎,要在免稅收入行次填上嗎,1-7沒報(bào)的境外收入金額有點(diǎn)大,大于8月正常開票交增值稅的二分之一
#提問#,老師,我進(jìn)上家的貨,我上家是個(gè)體戶,我這邊是有限責(zé)任公司,上家能開票給我嗎?
老師,員工工資應(yīng)發(fā)數(shù)5000,扣掉社保實(shí)發(fā)數(shù)4500,申報(bào)個(gè)稅時(shí),本期收入填哪個(gè)數(shù)
老師,這張發(fā)票對方是9月6號(hào)開的,我9月9號(hào)做了入賬標(biāo)識(shí),但是今天對方說上午紅沖了,這可能嗎?我做了入賬,還能紅沖嗎
一般納稅人公司,用現(xiàn)金支付了稅控服務(wù)費(fèi)280元,全額抵減增值稅,全部過程分錄怎么寫?
計(jì)提工資,扣社保,扣個(gè)稅,交社保,交個(gè)稅得完整分錄