你好!是的,就是這樣就好了

老師您好,請問下現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上月開具的出口發(fā)票(普通發(fā)票)品名有誤,要沖紅再重開,是不是直接開紅字發(fā)票沖掉,然后再開一份正確的藍字發(fā)票就可以了?不用申請紅字發(fā)票信息表給稅務審核了再沖紅嗎?
電票之后要是收到開錯的票,對方紅沖后又給我發(fā)來新的發(fā)票是不是就直接記賬新的,不用再卡作廢的章了是嗎?
以前來的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在要沖紅,重新開,可以直接用數(shù)電發(fā)票沖紅嗎,還是要用紙質(zhì)發(fā)票沖紅
老師,全電發(fā)票紅沖,是不是直接紅沖,之前發(fā)票不用退給開票方,然后再重新開具新的發(fā)票就可以了是嗎
供應商開給我們的發(fā)票,已經(jīng)抵扣認證,現(xiàn)有扣款需要紅沖發(fā)票,是只能我們紅沖發(fā)票,對方應該是不能發(fā)起紅沖的吧。然后如果紅沖的話是把整張發(fā)票紅沖,然后再重新開具新的發(fā)票這樣?
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購送貨單的名稱直接沒有中文名用型號和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負債表
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應收,貸:主營業(yè)務收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應該怎么申報???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
我是收票方,我就把紅沖的發(fā)票與新開的發(fā)票放在一起就可以了,然后沖掉之前的發(fā)票就對了哈
你好!是的。但是這里有3筆分錄
我收的是專票(全電發(fā)票),我們還沒有抵扣,直接沖紅嗎?
3筆分錄分享一下
您好!可以的。你收到的時候如何做的分錄,就做同樣的3筆分錄。只是紅字是寫負數(shù)
不是當月紅沖,上個月的
不管是當月還是上月都是一樣的。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
如果我們已經(jīng)抵扣,是不是還是需要給開票方出具信息表
你好,是的,是要開紅字信息表。
老師還有一個問題,全電發(fā)票紅沖,沖紅的發(fā)票號碼與之前的發(fā)票號碼一樣嗎
你好,發(fā)票號碼肯定是不一樣的。因為這是兩張不同的發(fā)票。
我說的是一正一負的那兩張發(fā)票
你好,是的,它是兩張不同的發(fā)票啊。一張正數(shù),一張負數(shù)。所以他的發(fā)票號碼應該不一樣。