你好 未分配利潤是按實際 虧損是負(fù)數(shù) 可以的?

老師好!個體工商戶,未分配利潤,還需要計提盈余公積嗎?可以直接給老板做利潤分配嗎?會計分錄如何做呢?多謝老師
手里有個個體戶注銷,報表上沒有做實收資本,未分配利潤有9萬,可以直接把未分配利潤轉(zhuǎn)到實收資本里嗎,這樣是不是就不用交個稅了。
老師,我上個月錄股東分紅,少錄了利潤分配-應(yīng)付利潤,是直接借利潤分配-未分配利潤的。這個月要改的話,可以直接補錄這個科目嗎?不去反結(jié)賬反審核了,可以嗎?
之前會計做的帳,報表上是盈余公積借方,怎么把這個負(fù)數(shù)做平?直接轉(zhuǎn)入未分配利潤,可以嗎?
老師未分配利潤,是4000多。公司一直沒盈利,上個月給3個員工上社保,這個可以直接把未分配利潤,結(jié)轉(zhuǎn)成負(fù)數(shù)嗎
小規(guī)模公司6月多開了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報了第三季度報表,申報表與財報不一樣,相差了3400,當(dāng)時為了繳稅,調(diào)多財賬3400. 當(dāng)時沒作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報表(稅局說)。我補做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,(財報營收一致了,)不過現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計800的造價費,用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報個人所得稅嗎
采購客戶禮品開專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開專票沒超過30萬,附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會經(jīng)費發(fā)放月餅,還需要申報個稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報的短信,核實了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報個稅的人數(shù)沒超,應(yīng)該怎么申報?。恳呀?jīng)注銷的公司是否還需要去申報呢
老師可以講一下這個題嗎?
老師,這是一張專票,開了50萬多,下面兩行的規(guī)格和名稱不匹配,影響大不大,能用嗎
1、這個報關(guān)單的匯率,怎么查詢,以哪天匯率為結(jié)算依據(jù),當(dāng)月報關(guān)單,發(fā)現(xiàn)增值稅申報表沒有申報免抵退稅,一般在什么情況下不申報?還是什么事項為完成呢?什么情況下再申報免抵退稅額 2、增值稅申報表一般項目收入額,與14行中的免退稅額的關(guān)系是什么?
25年12月購入的固定資產(chǎn)可以一次性抵扣25年的利潤嗎?稅務(wù)系統(tǒng)申報一次性折舊,可以用12月的所屬期嗎
老師您看這個報表可以,下個月未分配利潤成負(fù)數(shù)嗎
我看表上是正數(shù)呀
以前都是0報。就上個月才有的上社保
所以我想的那上個月底的資產(chǎn)負(fù)債表,可以成負(fù)數(shù) 嗎
可以是復(fù)數(shù)真實的就可以,不是人為做成負(fù)數(shù)就行。
我直接把費用結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎
是的,費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了。
好的,老師。
不客氣的,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。