對,這個是進入到營業(yè)外收入的
老師好,我們公司以共享模式和商戶合作經(jīng)營,商戶的收入是進了我們公司公戶,采購也是我們公司負(fù)責(zé),收入扣除成本費用后計算的營業(yè)利潤,我們目前是全額返還給商戶的,現(xiàn)在我們以什么名義返還呢
老師您好!我公司收到總部銷售返點!我們開了專票給她們!想問一下這個返點我是應(yīng)該計入營業(yè)收入還是沖減銷售費用啊!
我們公司有一塊主營業(yè)務(wù)收入是開課的(就是收取學(xué)費,給學(xué)員上課),錢是打給總部,總部再分給我們的、現(xiàn)在呢我們要返款一部分錢給學(xué)員,給學(xué)員返款要怎么做賬?沖減主營業(yè)務(wù)收入嗎?
老師,我們是經(jīng)銷商,我們公司買特定產(chǎn)品,總部給我們返利,我是計入營業(yè)外收入嗎?
老師總公司幫子公司代買收銀機,子公司轉(zhuǎn)20000給我們,我們購買花掉15000,差額算總公司收入,我入其他業(yè)務(wù)收入還是營業(yè)外收入?
企業(yè)所得稅申報提示利潤總額小于上期申報金額請核實,這種提示提交申報可以嗎?
老師在嗎? 請問一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒有抵扣的進項票,現(xiàn)在這個賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個是怎么申報的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來賬面資產(chǎn)100萬,因公司未來成長性很好,對于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價為50萬,相當(dāng)于原價100+50萬=150萬,新股東以75萬入股50%股份 會計分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報表上的計稅依據(jù)我沒看懂,是我填錯了嗎,4025和40怎么來的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個點分還是1個點分,分錄能不能給我寫下
老師,請問銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費,怎么做分錄?
請問小規(guī)模納稅人,季度報稅,超過30萬元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開成免稅,實際稅率應(yīng)該是1%,對方不給作廢,季度申報可以按1%實際申報嗎