一、你單位銷售給別人貨物時,給別人的返利可以記入“營業(yè)費用”科目。 二、廠家給你單位的返利,可以沖減“主營業(yè)務成本”科目。
老師,這是我之前做的分錄借:銷售費用-返利,貸:應收賬款-A公司,現(xiàn)在不用返貨給客戶,而是直接沖銷點這筆應收賬款,是要計入營業(yè)外收入,還是做紅沖的分錄
老師,你好!我們是做銀行助貸業(yè)務的,如果我們代同行收取了2個點,要返還給同行,這個返點應該要怎么操作比較合法合理?比如:100萬業(yè)務收取4個點4萬全部進入公司對公賬戶,我們收入實際只有2萬,有2個點2萬是要返給同行介紹業(yè)務給我們的人。我想問的就是這2萬要如何合理的返給介紹人?
老師您好!我公司收到總部銷售返點!我們開了專票給她們!想問一下這個返點我是應該計入營業(yè)收入還是沖減銷售費用啊!
老師好。。我公司是銷售電信卡的。下面有一些運營中心。他們開了電話卡后錢到了總公司,我們扣了3個點后給他們返回款。這個返回款他們開發(fā)票。。開的是什么內(nèi)容合適 ?
我們在京東平臺銷售,我們開票是要開收入的總金額,但是實際收到的錢,是會扣掉一些返點費用。那扣掉的這部分金額,在他們沒開票給我們之前,我們應該計入哪個科目
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
我們是在平臺銷售產(chǎn)品的,平臺收取我們的傭金,我們計入銷售費用,月底平臺為了獎勵會返點給我們,并且要開專票,我們不可能沖減銷售費用嗎!謝謝老師!
這樣的情況 可以沖減你的銷售費用
謝謝老師!想請問一下一般商業(yè)行業(yè)工資占營業(yè)額的多少為最佳比例??!
這個不同角度來評估,會有不同的一個結(jié)果,取決于不同行業(yè),在服務行業(yè)一些人力占比較大比重的,百分比就高些,有些高達20%,生產(chǎn)制造型的,百分比相對而言會低不少,7%左右。
謝謝老師!
不用客氣,祝你生活愉快