不可以的,報銷費用也是抵法人的借款
問一下,和公司員工掛了往來,一個是借款,走的其他應(yīng)付款,一個是備用金,走的其他應(yīng)收款,報銷費用的時候我走的備用金,平時大額的我就寫的借款還款摘要,問一下能不能只用一個科目,直接都有其他應(yīng)付款?
我們公司,公司欠法人有60多萬, 記錄的科目是:其他應(yīng)付款—法人。 現(xiàn)在這筆錢還不上來,想要直接轉(zhuǎn)成實收資本,可以直接按下方方式做賬嗎: 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實收資本
其他應(yīng)付款—法人,我這個科目基本上都是記的借款和還款,我不想在這科目再記上費用報銷,我又設(shè)置個其他應(yīng)付款—其他,摘要里寫上誰的報銷單,還可以這樣操作
老師好,公司賬上已經(jīng)有其他應(yīng)付款,公司向法人借錢的科目,現(xiàn)在法人又向公司借款,我應(yīng)該用其他應(yīng)收款還是用賬上這個其他應(yīng)付款呢?
法人向公司借款 之前法人在賬上掛的科目是應(yīng)付賬款和其它應(yīng)付款 那我現(xiàn)在是不是直接沖這倆科目就行?還是在其他應(yīng)收款再建一個二級科目?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
那我們費用報銷都是當(dāng)月付清的,我直接就記銀行存款,不通過其他應(yīng)付款科目過度還行
法人的費用報銷都是當(dāng)月報當(dāng)月付,就直接記銀行存款,不通過其他應(yīng)付款科目,這樣法人其他應(yīng)付款科目都是借款和還款了
是的,直接打款就是,不用掛賬