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老師 我們公司是一般納稅人,我們買來(lái)貨然后拿出去賣,拿貨價(jià)65W的話 我們賣多少錢能夠?qū)崿F(xiàn)公司凈利10W

2023-12-26 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-26 11:23

65萬(wàn)加上10萬(wàn),你銷售這些就可以了。

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快賬用戶9264 追問(wèn) 2023-12-26 11:24

需要交什么稅 ?算上稅呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:25

如果要是有消費(fèi)稅,把消費(fèi)稅加上,不然就不加。 因?yàn)橄M(fèi)稅屬于價(jià)內(nèi)稅計(jì)算的時(shí)候要考慮。

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快賬用戶9264 追問(wèn) 2023-12-26 11:25

什么是消費(fèi)稅? ?我們是買來(lái)機(jī)器往外賣 用不用交消費(fèi)稅?

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快賬用戶9264 追問(wèn) 2023-12-26 11:27

我問(wèn)的是 我們要交稅的稅 都是什么稅 都是多少錢 ?算上稅賣多少錢能實(shí)現(xiàn)我公司凈利十萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2023-12-26 11:27

這個(gè)不需要交消費(fèi)稅的,所以不考慮稅費(fèi)的。

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齊紅老師 解答 2023-12-29 15:09

銷售方交增值稅 附加稅 所得稅 印花稅

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65萬(wàn)加上10萬(wàn),你銷售這些就可以了。
2023-12-26
?同學(xué)您好,一般納稅人買賣貨物適用13%增值稅,增值稅產(chǎn)生的附加稅是增值稅的13%,拿貨65萬(wàn),假如賣價(jià)100萬(wàn),繳納的增值稅=100/1.13*0.13-65/1.13*0.13=4.03萬(wàn)元,附加稅=4.03*0.12=0.48萬(wàn)元,利潤(rùn)=100/1.13-65/1.13-0.48=30.49萬(wàn),凈利潤(rùn)=30.49*0.75=22.89萬(wàn)元 按照以上思路調(diào)整賣價(jià)即可。
2023-12-26
同學(xué),你好 跟托盤公司結(jié)算
2021-07-16
以下是相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄示例: 1.?收到不同公司訂金時(shí): - 借:銀行存款 - 貸:預(yù)收賬款——XX 公司 2.?拿著訂金去購(gòu)買貨物: - (1)購(gòu)買貨物時(shí): - 借:庫(kù)存商品 - 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) - 貸:銀行存款等 3.?將貨物賣給這些公司: - (1)確認(rèn)收入時(shí): - 借:應(yīng)收賬款——XX 公司(應(yīng)收的貨款總額) - 預(yù)收賬款——XX 公司(沖減之前收到的訂金) - 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - (2)結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí): - 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 貸:庫(kù)存商品 如果某個(gè)公司打進(jìn)來(lái)的訂金和要支付的錢不一樣,通過(guò)“應(yīng)收賬款”科目可以體現(xiàn)出該公司還欠的錢。例如,A 公司訂金打了 10 萬(wàn)元,貨物售價(jià)為 15 萬(wàn)元,此時(shí)應(yīng)收賬款——A 公司余額為 5 萬(wàn)元,表明 A 公司還欠 5 萬(wàn)元貨款。 如果存在還有應(yīng)付的貨未交付的情況,可以在備查賬簿中進(jìn)行登記,或者在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中進(jìn)行說(shuō)明,會(huì)計(jì)分錄上暫無(wú)法直接體現(xiàn)還有應(yīng)付的貨這一情況,只有在實(shí)際交付貨物并確認(rèn)收入時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2024-09-01
23萬(wàn)-0.6?0.15 你好 可以按照這個(gè)來(lái)的
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