可以的,可以這么做的。
本年暫估計(jì)提了費(fèi)用,但是所得稅匯算清繳時(shí)沒有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費(fèi)用以后利潤增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
請(qǐng)問老師,如果計(jì)算出一個(gè)公司的利潤總額是負(fù)數(shù)就不用算所得稅了吧?等到匯算清繳再來調(diào)增調(diào)減應(yīng)納稅所得額?
老師,請(qǐng)問我去年計(jì)提了一筆費(fèi)用,今年沖回來了,在匯算清繳時(shí)我需要把應(yīng)納所得稅額調(diào)增嗎?
請(qǐng)問年底預(yù)提了所得稅,來年匯算沒有繳納,用以前年度損益沖掉,那匯算是不是同時(shí)要把這個(gè)調(diào)增利潤,有點(diǎn)暈,但是沖這個(gè)同時(shí)不就可能又產(chǎn)生了企稅?
有個(gè)問題,應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,調(diào)增或調(diào)減可以在明年匯算清繳時(shí)做,但是不是也可以在今年底就把應(yīng)納稅所得額算出來,假如需要計(jì)提就先計(jì)提出來呢?
老師取的100賬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么打印呢?
熱水壺是算辦公用品還是低值易耗品?
你好,老師,你像我們廠里有好多之前國企遺留下來的商標(biāo),零幾年的時(shí)候就已經(jīng)改制變成私企了,這些東西放到現(xiàn)在肯定也是不能用了,賬上怎么能快速處理呢,東西也很難找的到,包裝物也不匹配,有的就只剩下商標(biāo)了,商標(biāo)價(jià)值都很低,之前就幾分錢一個(gè),就是數(shù)量有點(diǎn)大
請(qǐng)問下,打車的小票能抵稅額嗎?
小規(guī)模一個(gè)季度開專票40萬,要交多少稅?
我是小規(guī)模納稅人人,購買的一般納稅人的貨物,開的專票,那我開給我的客戶怎么繳稅開票
老師你好,做京東平臺(tái)的電商行業(yè),今年1月做云倉時(shí)購買的一個(gè)軟件當(dāng)時(shí)入賬無形資產(chǎn),現(xiàn)在這個(gè)月云倉不做了這個(gè)系統(tǒng)不用了,現(xiàn)在怎么做處理呢
請(qǐng)問老師,自然人股東張三作為A公司的老板,再投資一個(gè)B公司,是B公司的法人股東,B公司從A公司取得分紅免稅,B公司可以再投資C公司,B公司也可以消費(fèi),也不太懂B公司消費(fèi)是比如日常生活開銷都是可以的嗎?符合規(guī)定嗎?
公司盈利100萬,a公司法人股東占股15%,b公司法人股東占股85%,應(yīng)給a分紅15萬,現(xiàn)在可不可以給a分20,給b分80,這樣分的話a需要交稅嗎?
老師,就是釘釘OA審批怎么弄,我也沒弄過呀,老師會(huì)嗎
一般是不是匯算清繳再做比較好啊
如果提前做,我年底有可能,應(yīng)交所得稅有余額,這個(gè)報(bào)表不好看吧
的,對(duì)的,這個(gè)是最準(zhǔn)確的。
就是正規(guī)的做法還是第二年匯算的時(shí)候做賬對(duì)么?要走以前年度損益調(diào)整么?還是進(jìn)當(dāng)年所得稅費(fèi)用就行了?
第二年以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)計(jì)提、