借應(yīng)付賬款, 貸固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開過正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理啊? 20年計(jì)入了固定資產(chǎn)并計(jì)提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實(shí)際不符,然后我在5月按照發(fā)票計(jì)了固定資產(chǎn),次月開始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對(duì)這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
老師,我們有一批空調(diào),當(dāng)時(shí)沒有入賬,現(xiàn)在出售需要開發(fā)票。這個(gè)怎么先做固定資產(chǎn)盤盈,再出售啊
今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊
老師,今天8.9.11月入過一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊,
老師,我們公司采購(gòu)貨物,付的運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個(gè)怎么做賬?先做預(yù)支費(fèi)用?拿發(fā)票來報(bào)銷?還是怎樣做賬比較好一點(diǎn)?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動(dòng)提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營(yíng)。我們是開租賃服務(wù)費(fèi)是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點(diǎn)?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運(yùn)輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費(fèi)用了
老師勞務(wù)費(fèi)不管有沒有發(fā)票都要申報(bào)是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報(bào)?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理?yè)p益就是營(yíng)業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營(yíng)業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計(jì)算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報(bào)表,需要每個(gè)季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報(bào)表后需要交的稅,但是這個(gè)交的稅里涵蓋了前期填錯(cuò)時(shí)已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時(shí)普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會(huì)議,我們邀請(qǐng)客戶參加會(huì)議,會(huì)議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會(huì)務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
相當(dāng)于發(fā)票開錯(cuò)了,退回,一月份重新開,折舊這塊需要做什么處理嗎?
你好,他又重新給你開了一模一樣的嗎?如果是的話,借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸應(yīng)付賬款,這個(gè)不用調(diào)整折舊。
嗯嗯,一模一樣,那12月這部分固定資產(chǎn)需要做減少吧
對(duì)的,是的,是這么做的,但是你的固定資產(chǎn)實(shí)際沒有出去,不是只是發(fā)票調(diào)整了。
對(duì),就是發(fā)票調(diào)整了,這樣減少的,就等于少了一個(gè)月折舊
不會(huì)少折舊的,折舊不是不讓你調(diào)整嗎?你的固定資產(chǎn)一直都在使用,你折舊正常做。
貸:固定資產(chǎn),在折舊管理模塊如果不減少,就沒辦法平衡啊
那你再重新做一個(gè)入帳不就行了。