借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

老師,我們之前調(diào)撥的固定資產(chǎn)沒(méi)有入暫估,入的固定資產(chǎn),已經(jīng)在提固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在才開(kāi)過(guò)正式發(fā)票了,金額不一致,怎么做賬務(wù)處理呢
老師您好:固定資產(chǎn)記重了怎么處理?。?20年計(jì)入了固定資產(chǎn)并計(jì)提了折舊,21年5月發(fā)現(xiàn)發(fā)票與實(shí)際不符,然后我在5月按照發(fā)票計(jì)了固定資產(chǎn),次月開(kāi)始折舊,我現(xiàn)在在做21年的匯算清繳,針對(duì)這筆固定資產(chǎn)需要做納稅調(diào)整嗎?
去年七月月58000買(mǎi)的設(shè)備沒(méi)有發(fā)票當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)做賬借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款 今年六月專(zhuān)用發(fā)票來(lái)了,含稅價(jià)是58000,當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)金額記賬比發(fā)票多了個(gè)增值稅,現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理呢?我是紅沖了原來(lái)的記得賬,重新按專(zhuān)票價(jià)錄入,可是固定資產(chǎn)原值借方出負(fù)數(shù)了,差增值稅,調(diào)整分錄怎么做呢?
老師,我們有一批空調(diào),當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在出售需要開(kāi)發(fā)票。這個(gè)怎么先做固定資產(chǎn)盤(pán)盈,再出售啊
今天8.9.11月入過(guò)一批固定資產(chǎn)發(fā)票,12月底這批固定資產(chǎn)發(fā)票沖紅了,我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做啊
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒(méi)有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過(guò)匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶(hù)要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶(hù)想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶(hù)來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶(hù)交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶(hù)100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱(chēng)來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?


前期已經(jīng)入過(guò)固定資產(chǎn)了,
前期做賬的時(shí)候,您做賬具體是怎么做的呀?告訴我一下
借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款
借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那我折舊這部分怎么辦啊
那你這個(gè)是什么原因的調(diào)整啊?是這筆發(fā)票不合規(guī)矩嗎?
相當(dāng)于開(kāi)錯(cuò)了,退回,1月份重新開(kāi)
那你這個(gè)折舊是不用動(dòng)的,等發(fā)票來(lái)了再正常折舊就可以