您好 請問款項(xiàng)收到了么 單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則 大概多少金額
老師以前年度的預(yù)收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤分配未分配利潤貸損益調(diào)整,咋做是對的
2020年有一筆退稅收款做了營業(yè)外收入,2021年發(fā)現(xiàn)這筆收入做錯了,需要做以前年度損益調(diào)整,我應(yīng)該做以前年度損益的借方還是貸方紅字呢?
去年一筆營業(yè)外收入賬并結(jié)轉(zhuǎn),但是收據(jù)客戶要重新開名字,現(xiàn)在退回了去年收據(jù),今年重新開收據(jù)了,分錄是 借以前年度損益調(diào)整 貸營業(yè)外收入 借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
請問調(diào)整分錄該怎么寫。去年有一筆以前年度損益調(diào)整,一開始寫成了 借:其他應(yīng)收100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:營業(yè)外收入100 借:營業(yè)外收入100 貸:未分配利潤100 現(xiàn)在想把這筆分錄修改,不應(yīng)該通過營業(yè)外收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。我把后兩筆沖掉,又做了 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:未分配100 但調(diào)整后影響利潤,報(bào)表不平,請問正確做法應(yīng)該是怎樣的?
請問:發(fā)現(xiàn)一筆去年4月和今年3月的收入漏開票了,那做營業(yè)外收入是不是借:以前年度損益調(diào)整,貸:營業(yè)外收入?還要申報(bào)增值稅嗎
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會計(jì)分錄怎么做
請問個稅中斷2年未申報(bào),補(bǔ)報(bào)時提示 員工數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過,已申報(bào)了個人所得稅年度申報(bào),扣繳義務(wù)人不得刪除、更正或新增該納稅人的申報(bào)記錄。 (原電腦申報(bào)數(shù)據(jù)沒有)怎么樣處理,才能把數(shù)據(jù)都補(bǔ)申報(bào)成功呢
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
錢收了,忘開票,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,兩萬多
那您銀行收到款項(xiàng)的時候分錄怎么寫的?
是代賬公司做的,應(yīng)該是借銀存,貸預(yù)收
她應(yīng)該用應(yīng)付的,應(yīng)付余額是負(fù)數(shù)
收到款項(xiàng)?借銀存,貸預(yù)收? 這樣寫分錄正確的啊 您說預(yù)收用應(yīng)付是什么意思???
她應(yīng)該不是用預(yù)收,而是用應(yīng)收,應(yīng)收余額是負(fù)數(shù)
那您確認(rèn)收入的時候 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(以前年度損益調(diào)整) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
做營外收入可以嗎?
不應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外收入啊