你好,這個(gè)不是是高新有研發(fā)他照樣也可以假期扣除。
老師。我想問(wèn)哈,我們是生產(chǎn)型企業(yè),有研發(fā)費(fèi)用,可以加計(jì)扣除不?還是只有申請(qǐng)到了高新企業(yè)才能享受加計(jì)扣除?如果有研發(fā)費(fèi)用,是不是要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬,是高新企業(yè)要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬。還是一般的企業(yè)也要做研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,什么樣的企業(yè)可以享受研發(fā)費(fèi)用 需要企業(yè)有什么資質(zhì)加計(jì)扣除我們是中關(guān)村高新企業(yè) 這種能不能研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除啊不是國(guó)高新
老師,我們軟件研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在是高新企業(yè),到24年到期,我們的訴求是可以用研發(fā)加計(jì)扣除,其他沒(méi)什么了,想問(wèn)下老師們,像我們這種情況有必要再高企復(fù)審嗎
您好,老師。我想問(wèn)一下我們是高新技術(shù)企業(yè),做研發(fā)加計(jì)扣除時(shí),我們的研究項(xiàng)目立項(xiàng)需要到科技局備案嗎?還是說(shuō)自主立項(xiàng)就可以了?
老師好,我們是剛申請(qǐng)的高企單位,可以享受研發(fā)加計(jì)扣除,但是我們?cè)谌ツ?季度繳納了企業(yè)所得稅,不想退稅,我這有什么好辦法嗎
抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣?
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問(wèn)一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問(wèn)題2然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對(duì)方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對(duì)方說(shuō)不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說(shuō)總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說(shuō)明這么寫???
(2)項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊(cè)會(huì)計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人,未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評(píng)價(jià)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個(gè)條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來(lái)不?
郭老師,一個(gè)裝飾公司每個(gè)月有工會(huì)申報(bào),然后看這個(gè)月沒(méi)有工會(huì)申報(bào)了
老師,單位拿現(xiàn)金隨禮入管理費(fèi)用可以唄?
應(yīng)付債權(quán)需要區(qū)分到期還本付息和到期一次性還本付息,金融資產(chǎn)不需要區(qū)分這個(gè)對(duì)吧?
本金在債權(quán)到期時(shí)一次性償還,這是分期付息,到期還本對(duì)吧。如果是分期計(jì)息,到期一次還本付息。意思是說(shuō)利息每期都計(jì)提,不還利息,到期了所有的利息和本金一次性償換清楚。 這兩種情況,每次計(jì)的利息的分錄,都是借方債權(quán)投資—應(yīng)計(jì)利息 貸投資收益 債券投資—利息調(diào)整(借或貸)是這樣的么?還有不同的分錄
這個(gè)就看你老板自己。
老板也不懂,想咨詢下專業(yè)的老師們,您說(shuō)現(xiàn)在不是高企也可以用研發(fā)加計(jì)扣除是嗎,有什么必須滿足的條件嗎
加計(jì)扣除的一般條件 1.企業(yè)必須已經(jīng)正式注冊(cè),并取得正式的稅務(wù)登記證明。 2.企業(yè)必須符合國(guó)家工業(yè)研發(fā)管理部門規(guī)定的軟件開發(fā)企業(yè)和非軟件開發(fā)企業(yè)。 3.企業(yè)必須取得研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除許可證。 4.研發(fā)費(fèi)用僅限于研發(fā)活動(dòng)以及研發(fā)活動(dòng)的當(dāng)年費(fèi)用,不得超出5000萬(wàn)元。 5.企業(yè)必須能夠提供新型產(chǎn)品或技術(shù)的研發(fā)成果,滿足規(guī)定的技術(shù)要求。
老師,第3點(diǎn)什么意思,什么許可證呢,還有第5點(diǎn),產(chǎn)生軟著或者發(fā)明專利就行了是嗎
有許可證書的意思 第五有研發(fā)成果 就是研發(fā)出東西或者無(wú)形資產(chǎn)