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老師您好,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)如何去計(jì)劃呢?您這邊有版本嗎?

2023-12-21 14:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-21 14:25

您好,您就根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表那個(gè)3% 10%這個(gè)檔你按照那個(gè)金額來分交的稅款少的那種選擇這個(gè)就行。

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快賬用戶1696 追問 2023-12-21 14:28

好的,老師,那請(qǐng)問年終未分配利潤(rùn)如何分配呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:30

你好,按照股東的持有比例來分配的未分配利潤(rùn)是正數(shù)就可以分紅。

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快賬用戶1696 追問 2023-12-21 14:32

比如說股東持股比例是50,未分配利潤(rùn)金額400萬(wàn),如何計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:35

就用400萬(wàn)×50%給他分紅,這樣的。

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快賬用戶1696 追問 2023-12-21 14:36

那稅如何繳納,安多少比例呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-21 14:39

你好?那稅如何繳納,安多少比例呢? 稅率是 20

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您好,您就根據(jù)個(gè)人所得稅稅率表那個(gè)3% 10%這個(gè)檔你按照那個(gè)金額來分交的稅款少的那種選擇這個(gè)就行。
2023-12-21
年終獎(jiǎng)計(jì)提時(shí),貸方應(yīng)計(jì)入“應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金“科目。 計(jì)提年終獎(jiǎng)的分錄: 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 發(fā)放年終獎(jiǎng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2021-03-26
可以的,可以這么做的。
2022-02-11
你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬?, ????貸:銀行存款等科目??
2022-01-01
您好,就是需要去補(bǔ)提的了
2023-01-31
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