同學(xué)你好 要減去進(jìn)項(xiàng)金額哦
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)未注明旅客信息的出租車發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那他可以作為公司的成本費(fèi)用,在所得稅前抵扣嗎
從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)了3%的產(chǎn)品,取得了發(fā)票,認(rèn)證抵扣時(shí)按票面金額和9%的扣除率計(jì)算抵扣了100元的進(jìn)項(xiàng)稅,但是在取得發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只按照票面金額沖減了購(gòu)進(jìn)成本50,我想知道100-50這個(gè)中間差額怎么處理呢?
老師,差額發(fā)票入賬方式也是票面金額入收入,稅款入銷項(xiàng)稅,合計(jì)額入應(yīng)收賬款嗎 用合計(jì)金額?1.05得到的數(shù)作為收入,合計(jì)額和收入的差額作為稅款 扣除額?1.05作為成本,扣除額減算出的成本的差額作為稅款,扣除額總金額?稅款就是應(yīng)付的工資或者社保,在用去這邊算出的稅沖減收入的稅款,得到的就是要交的稅 這樣對(duì)嗎
老師苗木免稅發(fā)票 票面金額*9%作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣使用了 那么票面金額還可以作為成本在計(jì)算所得稅時(shí)扣除嗎
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開(kāi)專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎
牙科口腔醫(yī)院會(huì)計(jì)好做嗎 成本核算好弄嗎
個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照依據(jù)什么繳納個(gè)人所得稅?
甲公司向乙廠購(gòu)貨綠豆餅等食品2500元,然后甲公司退牛肉湯5盒500元,乙廠開(kāi)專用發(fā)票谷物加工食品一批,金額2000元可以嗎?
您好~咨詢下:購(gòu)置固定資產(chǎn)的專用發(fā)票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)樸老師,納稅人提供的技術(shù)服務(wù)免增值稅,第一小問(wèn)為什么35還要征稅
老師,注冊(cè)了新公司,只辦理了工商,稅務(wù)還沒(méi)登記,稅務(wù)登記可以在電腦上操作嗎,還是要去稅務(wù)局辦理?剛才我在電子稅務(wù)局網(wǎng)站點(diǎn)了確認(rèn)信息,這個(gè)還沒(méi)辦稅務(wù)登記,先點(diǎn)確認(rèn)開(kāi)業(yè)信息有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn),10月1日開(kāi)始紙質(zhì)火車票不再用于抵扣,如果在10月1日之后收到9月份發(fā)生的火車票,也必須開(kāi)具電子票據(jù)是嗎?
你好老師,承兌金額:687996.77元,貼現(xiàn)按6%.幫我看下貼現(xiàn)金額是多少?怎么算,謝謝!
樸老師,我面試有道題是這樣的:公司接了工程項(xiàng)目后購(gòu)進(jìn)一個(gè)設(shè)備,合同總價(jià)是160萬(wàn)。在一個(gè)月4號(hào)內(nèi),前面先預(yù)付30%,10號(hào)發(fā)來(lái)設(shè)備入庫(kù)和增值專票,不含稅價(jià)100萬(wàn)元稅費(fèi)13萬(wàn)。20號(hào)開(kāi)具商業(yè)匯票50萬(wàn)。并當(dāng)月設(shè)備領(lǐng)用出庫(kù)。這里面從頭到尾涉及哪些分錄?如何做分錄呢? 您回答完后,我本來(lái)想接著問(wèn): 那老師,這合同金額160萬(wàn)是怎么來(lái)的呢?從題目可以看出來(lái)嗎?我當(dāng)時(shí)還是比較懵的,因?yàn)樵O(shè)備才100萬(wàn)元,稅費(fèi)13萬(wàn)元。后面就來(lái)個(gè)商業(yè)匯票結(jié)算。我在想是要有其他信息,是把什么利息算進(jìn)去了嗎?》 但時(shí)間過(guò)了。
就是票面60000-60000*9%的部分作為成本嗎 老師
對(duì)的 是這樣計(jì)算的哦
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝