你好,財(cái)務(wù)軟件做賬的話,可以反結(jié)賬,到期初,調(diào)整初始化數(shù)據(jù)。
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 如果是股東5月份轉(zhuǎn)入公賬的入股資金 一直沒(méi)有去銀行打印轉(zhuǎn)賬回單 但是我做賬的時(shí)候已經(jīng)在5月份把這筆分錄做了 現(xiàn)在11月他才去銀行打印出轉(zhuǎn)賬的回單 所以回單上面的打印日期就顯示的是11月的日期 那我還需不需要把這個(gè)回單附在5月的憑證后面?
老師,請(qǐng)問(wèn)準(zhǔn)備12月份開(kāi)始做12月份的賬,但前面月份之前都是有數(shù)字的,請(qǐng)問(wèn)在期初建賬時(shí),會(huì)計(jì)期間寫(xiě)12月份,請(qǐng)問(wèn)年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額怎么填
老師好,我們公司從1月份開(kāi)始從新建賬,但是以前年度沒(méi)有做賬,現(xiàn)在建賬,銀行的余額怎么調(diào)好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師2019年度的11月份的開(kāi)始做賬,把銀行回單的1.17期初余額沒(méi)有錄入,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
請(qǐng)問(wèn)老師2019年度的11月份的開(kāi)始做賬,把銀行回單的1.17期初余額沒(méi)有錄入,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
老師根據(jù)下圖,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是30*0.13+4*0.09=4.26嗎,為什么等于3.74萬(wàn)
普票能抵扣,專(zhuān)票不能抵扣還分小規(guī)模和一般納稅人之分嗎
請(qǐng)問(wèn),現(xiàn)金流量表的支付職工以及為職工支付的現(xiàn)金,工資是統(tǒng)計(jì)應(yīng)發(fā)工資,還是實(shí)發(fā)工資
董老師:還是剛剛的問(wèn)題,有個(gè)地方,想繼續(xù)請(qǐng)教您下~
在稅務(wù)稽查中,增值稅申報(bào)收入與企業(yè)所得稅申報(bào)收入之間的不一致經(jīng)常受到關(guān)注。導(dǎo)致這種差異的可能原因有哪些?
支付工資和收回個(gè)人社保的會(huì)計(jì)分錄
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市購(gòu)買(mǎi)的擴(kuò)音器會(huì)計(jì)分錄怎么做
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市去購(gòu)蔬菜發(fā)生的飯費(fèi)住宿會(huì)計(jì)分錄怎么做
小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人的發(fā)票嗎
以前年度電費(fèi)單今年收到,如何作會(huì)計(jì)分錄
不反結(jié)賬,會(huì)計(jì)上怎么調(diào)整
你好,期初余額不平,在當(dāng)期沒(méi)有辦法調(diào)整。