一般納稅人借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行

計(jì)提和繳納增值稅怎么做賬務(wù)處理
老師,公司代扣代繳增值稅,所得稅怎么做賬務(wù)處理,還有代扣代繳增值稅抵減增值稅的賬務(wù)處理
老師補(bǔ)繳去年的增值稅附加稅怎么做賬務(wù)處理啊
增值稅賬面數(shù)比實(shí)際繳納金額多0.01怎么做賬務(wù)處理啊
老師,繳納增值稅賬務(wù)處理怎么做啊
我們賬上有臺(tái)勾機(jī),說當(dāng)報(bào)廢賣了,那需要做合同嗎
老師,從2017年公司成立時(shí)就開始虧損,怎么2024年資產(chǎn)負(fù)債表中利潤(rùn)分配是盈利狀態(tài)。
退休返聘人員享不享受5000的生計(jì)抵扣
你好,自產(chǎn)自銷的大米,除了交增值稅,附加稅,印花稅,所得稅之外,還需要交別的稅嗎
律師事務(wù)所法人變更后,需要在司法局,稅務(wù)局,東方律師網(wǎng),銀行同步變更法人信息,還需要在哪里同步變更法人信息
建賬數(shù)據(jù)試算不平衡,我該怎么去查呢?不知道是不是因?yàn)橐粋€(gè)固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)引起的,一臺(tái)電腦是2025.3.15購(gòu)入的,我現(xiàn)在是截取10月末的數(shù)據(jù)當(dāng)期初數(shù)據(jù),這個(gè)卡片資料錄入了,試算表上原值顯示在累計(jì)借方,累計(jì)折舊顯示在累計(jì)貸方,是不是因?yàn)檫@個(gè)原因呢?
對(duì)方要專票,但是發(fā)過來信息沒有銀行賬號(hào),地址開戶行,我們能來嗎?
老師,您好!小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)登記為一般納稅人怎么在電子稅務(wù)局操作?
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做呢?
業(yè)務(wù)員在我公司做1000萬的銷售,可能有500萬的利潤(rùn),這個(gè)500萬怎么給業(yè)務(wù)員?


老師,直接做,借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅可不可以
不可以,不可以,不可以
老師,之前都沒做未交增值稅
你這樣做不對(duì),你的銷項(xiàng)這樣一直有余額,因?yàn)槟憬欢愂卿N項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)之后的
借銷項(xiàng)了也不行?
也不可以的,因?yàn)槟憬辉鲋刀?,它是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
而且你這個(gè)沒有體現(xiàn)出結(jié)轉(zhuǎn)的需要繳納的增值稅。
???之前代理 記賬都是那些怎么做的
不清楚代理記賬那邊怎么做的呀,你去看一下他的賬務(wù)處理不就行了
老師,代理記賬之前做過這家公司的,我的意思是之前繳納增值稅他們就這樣借:銷項(xiàng)稅額。貸銀行,做的
不對(duì)的,這個(gè)不正確,改一下吧,按照正確的來可以吧。
好的老師,還有,就是對(duì)于那種,付給對(duì)方款,未開票來,或者票沒有按轉(zhuǎn)給的款足額開票來的,催對(duì)方無果的,這種要怎么處理哦
當(dāng)時(shí)約定的是含稅的開發(fā)票的價(jià)格嗎? 什么原因開不出發(fā)票來?
有的時(shí)間太長(zhǎng),公司不在、找不到人、等等
聯(lián)系不上了這種沒辦法了 那你正常做賬不允許抵扣所得稅,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以的。
按支付的金額做成本么?
只能做成本還是?如果是購(gòu)買固定資產(chǎn)的話沒開票能不能做呢?
是的,那你就做固定資產(chǎn),次月開始折舊,折舊到成本費(fèi)用里面。
附件留什么呢?
老師,這樣計(jì)提對(duì)不對(duì)
你好,對(duì)方的發(fā)貨單,銀行回單 可以