認從 3 月到 10 月的累計折舊金額。然后,在期初余額中,** 相應(yīng)地調(diào)整 “未分配利潤”** 科目的余額。 如果之前沒有錄入 “未分配利潤”,就直接錄入一個包含了折舊影響的 “未分配利潤” 期初余額。 如果已經(jīng)錄入了 “未分配利潤”,就將其調(diào)整為正確的金額(減去累計折舊金額,因為折舊費用減少了利潤)。

老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
公司現(xiàn)在是年中建賬,固定資產(chǎn)這個模塊應(yīng)該怎么錄入,原始卡片我都按照步驟錄好了,可是期初試算不平衡,借貸方相差的數(shù)據(jù)剛好是固定資產(chǎn)原值減去累計折舊后的余額
您好老師有個問題想咨詢一下,我這邊錄入期初數(shù)的時候錄進去了資產(chǎn)負債表是試算平衡的,但是再加上利潤表后,就顯示不平了,不知道原因出在哪里可以幫忙解答一下嗎,下面這是兩個表格具體期初數(shù)據(jù)
您好!我在建立新的賬套,賬套建賬月份從2022年11月開始,我錄入的初始數(shù)據(jù)是2022年的110月末期末余額,有錄入了固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù),固定資產(chǎn)入賬從2022年4月入賬,錄完固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)后,固定資產(chǎn)原值借方累計發(fā)生額和累計折舊貸方累計發(fā)生額有數(shù)據(jù),但是其他科目沒有借貸的累計發(fā)生額,是否是因為這樣初始數(shù)據(jù)試算不平衡呢?
為什么資產(chǎn)負債表的未分配利潤正數(shù),但是以前年度有虧損,不都是用未分配利潤彌補之后才是未分配利潤里的數(shù)么
各位老師大家好,10年期的合同是無固定期限,還是簽有固定期限的,請老師們指點一下,謝謝
我們辦公室裝修費5W,已裝修好,款已付,發(fā)票只要年底前開出就可以嗎?裝修費需要按月分攤,還是一次性計入費用
種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社繳納印花稅?
老師營業(yè)執(zhí)照上注銷工商聯(lián)絡(luò)員的身份信息是填寫的企業(yè)法人的信息嗎
請問海關(guān)編碼怎么查詢
你好,11日付貨款,18日收到發(fā)票,可以同時做在11月憑證里面嗎?還是說按時間順序來做呢?
請問從小規(guī)模進夠了一批海參,對方開的3的點的專票,那我是一般納稅人可以按9個點抵扣進項嗎?另外我海參銷售出去發(fā)票開幾個點的稅率啊
電費發(fā)票都是跨月開具,比如9月份的電費,10月份收到發(fā)票。后期公司12月份的電費,1月份才會收到發(fā)票,怎么做賬要好一點。
你好老師!請問一下,我公司存在大量的賬期超過5年的應(yīng)收及應(yīng)付賬款,這些款收不回來,也付不出去,這個需要處理嗎?