你好,這個(gè)只要真實(shí)的業(yè)務(wù)就沒(méi)有問(wèn)題的
老師你好,我們是做五金加工 一般納稅人,客戶(hù)轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)合計(jì)135029元,我開(kāi)出去的專(zhuān)票和他進(jìn)貨名稱(chēng)一樣,但是單價(jià)比他們進(jìn)貨單價(jià)高,現(xiàn)在客戶(hù)做了一份對(duì)賬單是實(shí)際進(jìn)貨單價(jià),老板讓蓋章,請(qǐng)問(wèn)這中間是否會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)(專(zhuān)票上月已經(jīng)給到對(duì)方 未提出問(wèn)題)
請(qǐng)教一下老師們,我們做裝飾裝修業(yè)的,項(xiàng)目上采購(gòu)的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開(kāi)了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了,項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷(xiāo)存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的,我是做內(nèi)賬總賬的,也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬,我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目,再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫(kù)單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”,進(jìn)銷(xiāo)存里是可以備注發(fā)票號(hào)的,但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒(méi)有做到這一點(diǎn),我會(huì)寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給財(cái)務(wù)經(jīng)理,五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說(shuō)我的做賬要求,我想問(wèn)一下老師們我這個(gè)處理能行嗎?有無(wú)更好的高效的辦法呢?
我們賣(mài)熱水器的有個(gè)一般納稅人有個(gè)小規(guī)模進(jìn)貨廠(chǎng)家給我們開(kāi)折扣就讓發(fā)票給小規(guī)模不開(kāi)折扣就發(fā)票給一般人我們有一部分客戶(hù)是個(gè)體戶(hù)他不要票也不對(duì)公打款小規(guī)模進(jìn)貨有折扣,單價(jià)低,一直做無(wú)票收入進(jìn)貨價(jià)基礎(chǔ)上加5—10個(gè)點(diǎn)不是真實(shí)銷(xiāo)售單價(jià) 分錄借現(xiàn)金貸收入,沒(méi)有票流資金流,現(xiàn)在讓個(gè)體戶(hù)打款到對(duì)公,但是我不知道要不要給他們開(kāi)發(fā)票,因?yàn)樗麄儾灰?,要是給他們開(kāi)也行,開(kāi)的話(huà)有時(shí)候機(jī)器型號(hào)也和真實(shí)型號(hào)對(duì)不上,因?yàn)橛械男吞?hào)在一般人那里,又不能讓他們兩個(gè)地方打款,他們都是自己名字打款給對(duì)公,我要是給他們個(gè)人名字開(kāi)票,按照打款金額開(kāi),不管機(jī)器型號(hào), 打款和開(kāi)票金額一致,還是他們對(duì)公打款我還按照以前做無(wú)票,然后做銷(xiāo)售金額和打款金額一致,哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小一些
你好,我們是一家餐飲公司,主營(yíng)食堂經(jīng)營(yíng)和食材配送,我們有部分供應(yīng)商沒(méi)有按照實(shí)際明細(xì)開(kāi)發(fā)票(例如我們進(jìn)貨的產(chǎn)品是瘦肉、腿肉、大骨等),對(duì)方發(fā)票名稱(chēng)只開(kāi)(豬肉)然后對(duì)應(yīng)當(dāng)月的總金額,但我們進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)都有登記能夠匹配得上,只是發(fā)票沒(méi)辦法詳盡。 目前有客戶(hù)需要開(kāi)的發(fā)票名稱(chēng)跟我們進(jìn)項(xiàng)的產(chǎn)品名稱(chēng)沒(méi)辦法對(duì)應(yīng)得上,是實(shí)際經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù),稅收分類(lèi)的大類(lèi)也是一致的,只是明細(xì)沒(méi)辦法按照名稱(chēng)一對(duì)一,想問(wèn)下這樣開(kāi)票可以嗎?
我想問(wèn)下,我們是一家做塑料包裝袋的公司,給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票時(shí),我們一般是按照名稱(chēng)規(guī)格和送貨單,對(duì)賬單一致來(lái)開(kāi)具,現(xiàn)在遇到一家客戶(hù)要求開(kāi)名稱(chēng)為袋子,規(guī)格不填,數(shù)量金額和送貨單對(duì)賬單一致,這樣開(kāi)票存在風(fēng)險(xiǎn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷(xiāo)售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買(mǎi)材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買(mǎi)材料生產(chǎn)后賣(mài)給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話(huà),怎么著手去測(cè)試?
我就怕我們是真實(shí),對(duì)方到時(shí)不按照這個(gè)產(chǎn)品入庫(kù),對(duì)我們有沒(méi)啥影響
對(duì)方怎么入庫(kù)是不會(huì)影響到你們
老師,新成立了一家公司,這月成立,然后就收到一筆工程款,用于發(fā)工資只有3人,6萬(wàn)工程款全部發(fā)放,這個(gè)是不是需要繳納個(gè)稅呢,可以找點(diǎn)費(fèi)用發(fā)票做費(fèi)用嗎?
對(duì),要作為公司的話(huà)肯定是需要交個(gè)人所得稅的
我說(shuō)不想交個(gè)稅的話(huà),只能是找發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的
他這個(gè)公司是18年辦理了工商登記,23年12月辦理的稅務(wù)登記,是不是賬務(wù)只能從12月開(kāi)始做,之前月份工資是不是不能計(jì)提呢,如果能計(jì)提23年的工資是不是就可以不用交個(gè)稅了呢,但是他又沒(méi)每月進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)
對(duì),之前的最好就不要做到賬里面了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!