你好,你看一下你是不是需要交稅,就交這些,其他的也不需要交稅,所以沒法抵扣。
老師,申報(bào)抵扣其中一部分進(jìn)項(xiàng)專票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專票,可以作為所屬期的營業(yè)成本申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當(dāng)期成本?
請問老師,一般納稅人本期認(rèn)證的進(jìn)賬稅額,本期可以只抵扣其中的一部分嗎?
請問老師 企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅加計(jì)抵減只可抵扣一部分,那么抵扣的這部分才可以入帳,為抵扣留存的余額下個(gè)屬期在抵扣入帳對嗎?跨年也可以使用余額抵減嗎
請問老師 增值稅加計(jì)抵減 本期只可抵扣一部分是為什么,本期剩余為抵扣的部分,下一屬期可以抵扣嗎?跨年還可以抵扣嗎?
請問老師 我們企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅不需要交稅,所以加計(jì)抵減只可抵扣一部分,這怎么入帳,是抵扣的那部分入帳,未抵扣的不入帳對嗎?另求分錄做法
老師,如果年初數(shù)是負(fù)數(shù),年末數(shù)是正數(shù),但利潤表是負(fù)數(shù),那么是年末數(shù)正數(shù)減少還是增加
老師,我們租了宿舍,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,我要報(bào)印花稅,是按不含稅報(bào)還是按含稅價(jià)報(bào)呀
老師,因公賬被凍結(jié),由我們老板娘代收租金5萬的賬務(wù)處理如何做?謝謝
老師企業(yè)每個(gè)月交的增值稅金額這個(gè)要計(jì)入成本嗎
臨時(shí)工的薪酬怎么做分錄
老師,企業(yè)安排殘疾人,稅收上有什么優(yōu)惠呢
新開業(yè)的公司。這個(gè)月不能確認(rèn)收入。但是會有工資成本費(fèi)用,下個(gè)月再確認(rèn)收入,怎么做賬
請挖掘機(jī)翻地、碎草支付的費(fèi)用用消耗性生物資產(chǎn)怎么做分錄
跨境電商企業(yè)只有一套賬,對方墊付資金轉(zhuǎn)到平臺,怎么退回呢?還需要開出口發(fā)票嗎?這樣會計(jì)怎么做賬呀?
老師怎么看這月用不用申報(bào)稅,我們是個(gè)體戶,這月稅費(fèi)種認(rèn)定的
跨年,如果你明年還有這個(gè)政策才可以啊,如果明年沒有這個(gè)政策,或者是你單位不符合要求的不可以。
是的 本月不需要交稅 那剩余未抵減部分跨年可以抵減嗎
回復(fù)了你看一下可以嗎?