您好,對的,這個也是可以的
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進(jìn)入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
老師,請教一個問題,在操作生產(chǎn)企業(yè)離線版申報軟件時,會有提示,1.不得抵扣累加,2.期末留抵稅額,,這個期末留抵稅額要填什么數(shù)?(我們企業(yè)一直內(nèi)銷大于外銷,今年新增加出口業(yè)務(wù)),每期都交增值稅,所以,我的理解是沒有期末留抵稅額,所以填了0,但是這樣,就一直生成的都是免抵稅額,在增值稅申報表中沒有可以抵減銷項的數(shù)據(jù),是不是我填錯了?
老師,一般納稅人一月涉及到加計抵減,一月月末怎么處理賬務(wù)呢?還是按之前沒有加計抵減的時候處理,次月在交納時,扣除的部分進(jìn)營業(yè)外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額,結(jié)余的可抵減額要進(jìn)行賬務(wù)處理嗎?謝謝。
老師好,這是什么意思,是可以多抵扣增值稅嗎?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
老師好,從幾月開始加計扣除增值稅?一月份嗎?一月到八月都交過了啊,一分錢也沒有多抵扣???怎么弄啊現(xiàn)在?制造業(yè)高企可以減免增值稅 一、自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額加計5%抵減應(yīng)納增值稅稅額。 二、公告所稱先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)是指高新技術(shù)企業(yè)(含所屬的非法人分支機(jī)構(gòu))中的制造業(yè)一般納稅人。
今天財管有道題:投資收益率10%,通貨膨脹率2%,求實際收益率 老師,這個答案是多少
老師,需要問他發(fā)票他們一般給客戶是開幾個點(diǎn)的嗎?問的話是不是顯得不專業(yè)
@董孝彬老師有在嗎,
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬