可以的,可以抵扣增值稅的。
老師我把收據(jù)和營業(yè)執(zhí)照都發(fā)您,這張收據(jù)至今未處理一直掛著,請問一下,這收據(jù)我怎么處理。我公司是小微小規(guī)模的,正式營業(yè)從2017年10月1日開始的。1、這 張收據(jù)能直接抵費(fèi)用嗎?如果不能抵,開票還是做營業(yè)外收入?2、科目怎么做請幫列一下。謝謝
你好老師,問你一下,我公司主要是做第三單業(yè)務(wù)的,就是給人代打工資,代扣社保,主要做服務(wù)的,賺取中間得用,我現(xiàn)在收到的這個發(fā)票我應(yīng)該直接計(jì)入成本類科目,還是記住入主營業(yè)務(wù)成本?
老師您好,申報(bào)科小的收入,我做了營業(yè)外收入,中介要科小收入30%代理服務(wù)費(fèi)。對我來說,這筆服務(wù)費(fèi)用取得的專票能不能抵扣?
老師,我是小規(guī)模服務(wù)業(yè),每月收入主要依靠上級補(bǔ)貼收入,也就是專項(xiàng)收入,其他就是利息收入,別的收入沒有了。按要求專項(xiàng)收入只能用于員工工資、社保、公積金。工作中也是這樣使用的。報(bào)企業(yè)說的稅時(shí),收入我應(yīng)該填哪個科目?營業(yè)外收入(政府補(bǔ)貼)嗎?然后,人員相關(guān)工資、社保、公積金可以放入營業(yè)成本嗎?
老師您好,我們是信息服務(wù)公司,是一般納稅人,幫企業(yè)招人那種,對外開具的是信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票,有時(shí)候服務(wù)收入發(fā)票未當(dāng)月開具,賬上先做的預(yù)收賬款。但信息服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票基本當(dāng)月都能收回,收回后若做主營業(yè)務(wù)成本,就會導(dǎo)致成本大于收入,配比不對,這種情況下的信息服務(wù)費(fèi)要入什么科目好?。?/p>
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報(bào)銷車費(fèi),住宿費(fèi),伙食費(fèi)發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補(bǔ)別的發(fā)票嗎?能做費(fèi)用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團(tuán)其中一家分公司名下。因?yàn)閷?shí)際是我們這家子公司老板出的錢,也實(shí)際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi),我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團(tuán)的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險(xiǎn)費(fèi)和車輛年檢費(fèi)的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因?yàn)樵V訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點(diǎn)是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機(jī)送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機(jī)作為我們某項(xiàng)目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?
閑聊一下,抖音有個算命師算命挺準(zhǔn)人挺多的,我就排隊(duì)去算,就是一個熱氣球,排了一個小時(shí),到我了,看了我的八字,后來說問我,你想問什么問吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后來我問了感情,啥時(shí)結(jié)婚他說了完了我把熱氣球刷給他,他就下播了,額,,,我一臉懵逼,看抖音說有3不收,雖然我知道不能全信,但是有在她直播間蹲好幾個月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是閑聊,不是要安慰我,就是這個事遇到過?我就懷疑是不是我命不好
老師,我們的供貨方不愿意給我們開具發(fā)票,讓我們把錢打給另一家他們的合作方,由他們這家合作方給我們開具發(fā)票。我這邊出具了一份代收代付款協(xié)議。請問,我這邊做賬的時(shí)候,供應(yīng)商我是該掛實(shí)際給我們供貨的這家,還是應(yīng)該掛我們付錢過去和開票給我們公司的那家?
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