你好,就根據(jù)你的 描述,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:銀行存款,貸:預(yù)付賬款?
老師,我在工作時用友制單時直接借:在建工程—建安貸:銀行存款。但怎么做成借:在建工程—建安貸:應(yīng)付賬款借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款。我已經(jīng)把上個月結(jié)賬了不能進(jìn)行反結(jié)賬,然后這個月銀行存款不能產(chǎn)生現(xiàn)金流,該怎么進(jìn)行調(diào)整
老師你,您好我在實際工作中因為之前有多付給對方249的預(yù)付款,所以在做分錄的時候我把預(yù)付款做成了借方的-249,系統(tǒng)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-249 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 但是后面我自己發(fā)現(xiàn)其實正確的分錄應(yīng)該為: 借:生產(chǎn)成本 8000 貸:銀行存款 2751 銀行存款 5000 預(yù)付賬款 249 現(xiàn)在的問題是我不知道該怎么調(diào)整這個分錄了,因為預(yù)付賬款是往來科目不應(yīng)該用負(fù)數(shù)來表示,那我這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整呢?謝謝
老師你好,我們之前過個往來是借:財務(wù)費用 貸:應(yīng)收賬款 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 我在前幾個月做成了借:財務(wù)費用 貸:銀行存款,現(xiàn)在想通過往來調(diào)整下,要怎么調(diào)
老師 請文一下我之前的銀行賬原本是借銀行存款,貸預(yù)付賬款 但不小心做成了借銀行貸銀行 時隔幾個月了現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整銀行呢
老師,問下我之前付定金掛賬 借預(yù)付賬款 貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票拿到了,借管理費用 貸預(yù)付賬款 銀行存款,這個現(xiàn)金流量怎么填寫
老師,我們公司搞活動,充值299卡,這個季度每次來就免門票,每次門票49元。當(dāng)時收到這個錢的時候做的分錄: 借:銀行存款299 貸:預(yù)收賬款299 現(xiàn)在活動結(jié)束了,該不該把這個299卡轉(zhuǎn)收入,轉(zhuǎn)收入的話,那每次免單的那個門票應(yīng)該怎么處理
老師就是有些企業(yè)開了數(shù)電發(fā)票給我們,,但是不小丟了,,我可以在自己的電子稅務(wù)局打印出來做賬嗎?
老師就是在電子稅務(wù)局,我們開了發(fā)票之后,后面會有一個交付,這個是個什么意思,我需要操作什么嗎?
報關(guān)單中有2項商品,第一項是視同內(nèi)銷,第2項出口退稅,問在申報出口明細(xì)表時候,出口貨物報關(guān)單號18位+0+項號,這個項號是01還是02?
老師好,本開六個點票,讓開九個點票,說差3個點會單獨給老總,意思老總賺取這3個點,請問這賺取的3個點咋賬務(wù)處理?感謝
老師,費用票據(jù)低于500的可以直接入賬。能要發(fā)票盡量要發(fā)票是嗎?什么情況的匯算清繳需要調(diào)征
老師工會經(jīng)費是按什么交的,假如第二季度的工會經(jīng)費,他是按第二季度計提的工資交,還是按第一季度+第二季度計提的工資交?
老師就是谷物加工企業(yè),就是進(jìn)谷回來打成米,,可以申請高新技術(shù)企業(yè)嗎?
老師,我是一家建筑勞務(wù)公司。我下設(shè)的有三個工程隊。個人我按照工人名單進(jìn)行了申報,來了工程款后我可以直接打款到三個隊長的賬戶嗎?由隊長進(jìn)行代發(fā)。
老師你好,我報8月增值稅的時候進(jìn)項稅不夠,不能把9月的進(jìn)項稅也勾選上嗎?
摘要應(yīng)該怎么寫呢
你好,可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證?
好的 謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利