1.收到上級部門撥付的資金時,可以記錄一筆收款,分錄如下: 借:銀行存款 貸:上級補助收入 1.使用這筆資金購買設(shè)備時,可以記錄一筆支出,分錄如下: 借:固定資產(chǎn)(設(shè)備) 貸:銀行存款 1.由于設(shè)備屬于方艙醫(yī)院,需要在固定資產(chǎn)賬戶中注明該設(shè)備的歸屬,可以在固定資產(chǎn)賬戶中開設(shè)一個子賬戶,用于記錄方艙醫(yī)院的固定資產(chǎn)。 2.在后續(xù)的運營過程中,需要對該設(shè)備進行折舊處理,折舊費用可以計入方艙醫(yī)院的運營成本中。
老師?,我們是一家新成立的公益二類事業(yè)單位,將來的收入主要是政府購買服務(wù)和面向社會的服務(wù)性收入,其他沒有固定的財政預(yù)算補助,由于我們自己沒有辦公場地,辦公場地固定資產(chǎn)都是上級部門的,現(xiàn)在財政要給我們這個辦公場地裝修款150萬,和辦公設(shè)備購置費50萬,這種情況,我們要執(zhí)行什么會計制度,這兩個業(yè)務(wù)收到和支付時要怎么做賬呢?
老師您好!我們是一家公立醫(yī)院,上級部門要求我們代管方艙醫(yī)院,撥付一筆資金購買設(shè)備(錢撥給我們醫(yī)院,由我們支付購買,設(shè)備屬于方艙醫(yī)院),這批設(shè)備我們應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理呢?謝謝!
老師您好!我咨詢一下: 我們是一家公立醫(yī)院,去年最后一天我們用財政資金支付了一臺設(shè)備1萬元,因?qū)Ψ皆虮煌嘶氐轿覀兞阌囝~賬戶,又因系統(tǒng)原因未顯示該筆款退回! 今年才發(fā)現(xiàn)這筆錢未支付,財政要求我們必須將此款退回金庫,重新下達項目資金,再行支付! 去年的賬務(wù)處理: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入,同時借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入。同時借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 那今年我應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理呢?去年那邊怎么調(diào)賬?謝謝!
老師,物業(yè)公司那種需要分項目,賬務(wù)那種怎么加二級明細(xì)合適
老師,請問一下申報工資23500,繳納個稅210,怎么做分錄???發(fā)放工資 23500。這個稅的怎么做分錄哦?
貨物運輸服務(wù)的電子發(fā)票 普票可以抵扣進項嗎 ,順豐運輸開的
?老師好,公司名下沒車,也沒租賃協(xié)議,老板報銷了296塊錢的油費,因為我也是新手才知道油費不能報,已經(jīng)轉(zhuǎn)到老板私戶了,這筆業(yè)務(wù)怎么處理風(fēng)險小些。
老師好,如何查詢有沒有申請過即征即退或先征后退?
有限責(zé)任公司有1個股東可以么
老師您好!進口關(guān)稅入什么科目
請問老師,出差的費用必須是本公司的員工和股東嗎才能入賬嗎
老師,固定資產(chǎn)~房屋折舊年限到了,設(shè)置到殘值率是5%,但是呢折舊額少算了,以至于到現(xiàn)在年限到了,但是折舊額還沒折舊到殘值那個數(shù),該怎么辦,停止折舊還是繼續(xù)折舊呀
老師請問電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅風(fēng)險提示反饋跟票管22年一張異常發(fā)票2萬需要調(diào)整,是要更正22年年報對嗎
國定資產(chǎn)入我們醫(yī)院的庫么?那么以后歸還上級部門,怎么處理呢?謝謝!
做固定資產(chǎn)清理就可以
這批設(shè)備本身不屬于我們單位的,入在我們賬上的話,資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)不是增加很大?
同學(xué)你好 那你就不計入固定資產(chǎn)
那入在哪里呢?
同學(xué)你好 這個單獨做表統(tǒng)計