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老師您好!我們是一家公立醫(yī)院,上級部門要求我們代管方艙醫(yī)院,撥付一筆資金購買設(shè)備(錢撥給我們醫(yī)院,由我們支付購買,設(shè)備屬于方艙醫(yī)院),這批設(shè)備我們應(yīng)該怎樣進行賬務(wù)處理呢?謝謝!

2023-12-18 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-18 10:09

1.收到上級部門撥付的資金時,可以記錄一筆收款,分錄如下: 借:銀行存款 貸:上級補助收入 1.使用這筆資金購買設(shè)備時,可以記錄一筆支出,分錄如下: 借:固定資產(chǎn)(設(shè)備) 貸:銀行存款 1.由于設(shè)備屬于方艙醫(yī)院,需要在固定資產(chǎn)賬戶中注明該設(shè)備的歸屬,可以在固定資產(chǎn)賬戶中開設(shè)一個子賬戶,用于記錄方艙醫(yī)院的固定資產(chǎn)。 2.在后續(xù)的運營過程中,需要對該設(shè)備進行折舊處理,折舊費用可以計入方艙醫(yī)院的運營成本中。

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快賬用戶4932 追問 2023-12-18 10:12

國定資產(chǎn)入我們醫(yī)院的庫么?那么以后歸還上級部門,怎么處理呢?謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-12-18 10:14

做固定資產(chǎn)清理就可以

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快賬用戶4932 追問 2023-12-18 10:17

這批設(shè)備本身不屬于我們單位的,入在我們賬上的話,資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)不是增加很大?

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齊紅老師 解答 2023-12-18 10:19

同學(xué)你好 那你就不計入固定資產(chǎn)

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快賬用戶4932 追問 2023-12-18 10:39

那入在哪里呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-18 10:41

同學(xué)你好 這個單獨做表統(tǒng)計

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1.收到上級部門撥付的資金時,可以記錄一筆收款,分錄如下: 借:銀行存款 貸:上級補助收入 1.使用這筆資金購買設(shè)備時,可以記錄一筆支出,分錄如下: 借:固定資產(chǎn)(設(shè)備) 貸:銀行存款 1.由于設(shè)備屬于方艙醫(yī)院,需要在固定資產(chǎn)賬戶中注明該設(shè)備的歸屬,可以在固定資產(chǎn)賬戶中開設(shè)一個子賬戶,用于記錄方艙醫(yī)院的固定資產(chǎn)。 2.在后續(xù)的運營過程中,需要對該設(shè)備進行折舊處理,折舊費用可以計入方艙醫(yī)院的運營成本中。
2023-12-18
既然屬于人家,那你們不做賬務(wù)處理。
2023-12-18
你好,以前機器設(shè)備產(chǎn)權(quán)是屬于你們是嗎
2020-07-02
今年的賬務(wù)處理: 1.將去年購買的設(shè)備退回,并從零余額賬戶中退款給財政金庫: 財務(wù)會計:借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 預(yù)算會計:借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字) 1.將退款重新下達項目資金,重新支付設(shè)備款項: 財務(wù)會計:借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:固定資產(chǎn) 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計:借:資金結(jié)存—零余額 貸:財政撥款預(yù)算收入 借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出 貸:資金結(jié)存—零余額 去年賬務(wù)調(diào)整: 由于去年的賬務(wù)處理存在錯誤,需要進行調(diào)整。具體調(diào)整方式如下: 1.對于財務(wù)會計的調(diào)整:借:零余額賬戶用款額度(紅字)貸:財政撥款收入(紅字)借:固定資產(chǎn)(紅字)貸:零余額賬戶用款額度(紅字) 2.對于預(yù)算會計的調(diào)整:借:資金結(jié)存—零余額(紅字)貸:財政撥款預(yù)算收入(紅字)借:事業(yè)支出—財政項目撥款支出(紅字)貸:資金結(jié)存—零余額(紅字)
2023-12-28
可以找你的經(jīng)銷商復(fù)印一下當(dāng)初那張發(fā)票
2021-11-01
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