你好,可以把問題完整的列出來嗎,包括圖片,公式,原題目等 如果我無法回答,其他老師也可以看到的

這道題怎么做啊老師,求助求助,
求助老師,這道題怎么做,急急急!
老師這道財(cái)務(wù)管理的題怎么做啊?第四問第五問不太會(huì),求解答
這四道題不會(huì)做,求助老師
項(xiàng)目貸款融資195259.2958萬元,融資期限為30年,建設(shè)期3年,還款期27年,貨款年利率3.7%,還款方式等額還本利息照付,老師財(cái)務(wù)費(fèi)用是多少?
老師好,肉加工成羊肉卷之類的食品加工生產(chǎn)企業(yè),采購(gòu)商散戶忒多,很多不給開發(fā)票,還有銷售的一大部分不要票,老板說是按稅務(wù)要求做賬。我倒是會(huì)做,有啥其他建議嗎
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購(gòu)買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?


這是題目
可以用文字描述一下問題嗎,我這邊要反復(fù)縮放的
1、A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,20XX年6月份的購(gòu)銷情況如下: (1)填開增值稅專用發(fā)票銷售應(yīng)稅貨物,不含稅銷售額80000元。 (2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票注明買價(jià)200 00元,支付運(yùn)輸公司的運(yùn)費(fèi)并取得運(yùn)輸企業(yè)開具的運(yùn)輸企業(yè)增值稅專用發(fā)票,票面上的不含稅金額是300元。(農(nóng)產(chǎn)品稅率為9%,計(jì)算抵扣;運(yùn)輸行業(yè)的增值稅稅率為9%)。 (3)購(gòu)進(jìn)輔助材料100 00元。增值稅專用發(fā)票注明稅額17 00元。 要求:計(jì)算A公司20XX年6月應(yīng)交的增值稅,須列出計(jì)算過程。
3、某企業(yè)20XX年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額500萬元,適用所得稅稅率為25%,計(jì)入成本、費(fèi)用中的應(yīng)發(fā)工資薪金總額為400萬元,撥繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)為10萬元,發(fā)生的職工福利費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)分別為60萬元、20萬元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)為20萬,銷售收入為2000萬元。假定沒有其他調(diào)整事項(xiàng)。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額。
4、甲公司職員李某20XX年全年工資薪金收入280000元。當(dāng)?shù)匾?guī)定的社保、公積金個(gè)人繳存比例分別為:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8%,基本醫(yī)療保險(xiǎn)2%,失業(yè)保險(xiǎn)0.5%,住房公積金為12%。社保部門核定的李某20XX年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的繳費(fèi)工資基本為10000元。李某正在償還首套住房貸款及利息,李某為獨(dú)生女,其獨(dú)生子正在讀大學(xué)3年級(jí)。李某父母均已經(jīng)過60歲。李某夫妻約定由李某扣除貸款利息和子女教育費(fèi)。計(jì)算李某2019年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅稅額。全年應(yīng)納稅所得額在36000到144000元,適用稅率10%,扣除數(shù)為2520。 要求:計(jì)算李某本年綜合所得需繳納的個(gè)人所得稅。
2、某酒廠為一般納稅人,計(jì)算以下業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅: (1)本月銷售白酒200噸,銷售額(不含增值稅)為1000萬元;白酒適用的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克; (2)本月銷售黃酒120噸,每噸1000元(不含增值稅)。黃酒的消費(fèi)稅單位稅額為240元/噸。 要求:計(jì)算本酒廠本月消費(fèi)稅的應(yīng)納稅額,須列出計(jì)算過程。
應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 其中,銷項(xiàng)稅額 = S × 13% 進(jìn)項(xiàng)稅額 = A × 9% %2B T × 9% %2B D 計(jì)算結(jié)果為:銷項(xiàng)稅額 = 10400 元, 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 3527 元 所以,A公司20XX年6月應(yīng)交的增值稅為:6873元。
其他題呢
你看一下這個(gè)題目,沒有問題了吧
T和D是啥啊
將題目里面的數(shù)字帶入進(jìn)去的
哪個(gè)數(shù)字不能說一下嘛
200 00元和300元這兩個(gè)數(shù)字的
第一個(gè)問題能理解嗎