您好,這個(gè)就是 43000/0.25=172000? ?這樣的

老師你好!可以詳解一下: 發(fā)票的認(rèn)證與抵扣是什么區(qū)別? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額又是什么意思?
銷項(xiàng)含稅是2445723,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額是259424 ,那么負(fù)稅率是多少,應(yīng)該怎么算
老師,我學(xué)了實(shí)操報(bào)稅課程,老師說(shuō)可以根據(jù)稅負(fù)率決定認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那么做賬上需要在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)之間進(jìn)行調(diào)整做賬
進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證抵扣43000元,稅負(fù)率0.25,怎么算可以開(kāi)多少銷項(xiàng)發(fā)票
進(jìn)項(xiàng)票抵扣問(wèn)題 銷項(xiàng)稅1000元,按照稅負(fù)可以抵扣800元的進(jìn)項(xiàng)稅,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額都過(guò)大,最小的稅額也2000,如何認(rèn)證抵扣呢?
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?
你好,老師,我們是新辦外貿(mào)公司,出口備案時(shí)公司名稱可不可以只備案英文名稱,不備案中文名稱
老師,出口企業(yè)請(qǐng)問(wèn)一下形式發(fā)票只收到了一部分貨款。形式發(fā)票上著名了收到百分之50貨款,但是后續(xù)我在收到尾款的時(shí)候給稅務(wù)局檢查還是否需要再次提供形式發(fā)票的尾款那部分的金額嗎

