是的正常上月進(jìn)項大銷項稅不用做賬,這個月把留底抵扣的,就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅中
老師,11月的進(jìn)項大于銷項,我做了借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,把增值稅科目結(jié)平了,留抵的稅額還需不需要做分錄呢
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項進(jìn)項是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項大于銷項 我做了進(jìn)銷項的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個月不需要繳納本月增值稅 但是下個月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個留抵稅金需要如何做
上月留抵進(jìn)項稅,這個月已經(jīng)用了,我要不要做分錄,是不是要把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
我有筆進(jìn)項已經(jīng)做了抵扣,當(dāng)時分錄是借銷項稅額貸進(jìn)項稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這筆進(jìn)項不能抵扣,我要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?