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上月留抵進(jìn)項稅,這個月已經(jīng)用了,我要不要做分錄,是不是要把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

2023-12-15 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 15:40

是的正常上月進(jìn)項大銷項稅不用做賬,這個月把留底抵扣的,就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅中

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是的正常上月進(jìn)項大銷項稅不用做賬,這個月把留底抵扣的,就是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅中
2023-12-15
你好,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅額) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-06-27
你好,學(xué)員,余額直接負(fù)數(shù)即可的
2022-09-25
轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅 如果有留底進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅-留底進(jìn)項稅
2022-01-14
同學(xué)你好,上月留抵稅額在哪個明細(xì)科目中呢
2021-07-06
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