您好,對的,是這意思的
請問老師,第一個問題比如小規(guī)模異地項(xiàng)目一個季度收入40萬,本地收入10萬,只要預(yù)交40萬得增值稅吧,剩余10萬申報(bào)增值稅的時(shí)候再繳納,第二個問題項(xiàng)目地收入20萬,本地收入30萬,也得預(yù)交吧,以為合并超了30萬,這個也是只預(yù)交20萬,然后申報(bào)增值稅是再繳納剩余30萬的增值稅,還是20+30萬一并在申報(bào)增值稅是繳納到本地
老師請問一下,就是公司所在地跟項(xiàng)目所在地不在一個區(qū),但是在一個市,當(dāng)時(shí)開了外經(jīng)證,但預(yù)交稅款沒預(yù)交起,小規(guī)模季度沒超45萬,但是開的是專票,只開了6萬左右的票,請問我3季度申報(bào)增值稅再交增值稅稅款嗎?
老師您好。小規(guī)模在異地開的發(fā)票直接就在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)交了稅款。那申報(bào)表上填預(yù)交嗎?也不涉及到抵扣啊?直接按照小規(guī)模平時(shí)開票申報(bào)表填一樣吧?
老師,一般小規(guī)模,在異地預(yù)繳稅款了,在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)就不要再次交稅了吧?是交0元稅款吧?
老師,一般小規(guī)模,開了專票,超過30萬,在異地預(yù)繳稅款了,在企業(yè)當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)就不要再次交稅了吧?是交0元稅款吧?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi),對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
就是說在工程地按1%預(yù)繳稅款,在企業(yè)當(dāng)?shù)鼐筒挥媒欢悾皇巧陥?bào)抵減預(yù)繳稅款,就行?老師,是這樣嗎?
嗯對,理解的是沒錯的