您好, 不用的,和你沒(méi)有關(guān)系的

對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)給我們,但是我們沒(méi)有抵扣,增值稅申報(bào)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
去年二月份對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求終止合同,錢(qián)退給我們,讓發(fā)票還給他們 那我這個(gè)月報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
#提問(wèn)#老師,你好!問(wèn)一下,我司收到到對(duì)方開(kāi)給我們具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方開(kāi)給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
老師,在六月份對(duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票,我們單位7月份沒(méi)給對(duì)方付款,對(duì)方說(shuō)他們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),發(fā)票開(kāi)了不給他們轉(zhuǎn)錢(qián)稅務(wù)麻煩
我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開(kāi)紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?但沒(méi)有收到紅字發(fā)票呀
老師,剛畢業(yè)入職了一家新成立的養(yǎng)殖公司做內(nèi)賬咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么區(qū)別?關(guān)于受贈(zèng)人這部分
老師,我們公司是下面規(guī)模納稅人,2025年1月的時(shí)候買(mǎi)了9張車(chē)10萬(wàn)元,2月份的就把這9張車(chē)的分別送給了客戶(hù),我應(yīng)該怎么做賬呀
老師,這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做的對(duì)嗎
您好 工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的嗎? 那比如12月的工資12月計(jì)提了然后1月發(fā)放 2月申報(bào)嗎? 這樣每年賬面不是和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面不一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司之前的會(huì)計(jì)為了避個(gè)人所得稅,給醫(yī)生的工資拆分成工資和授課費(fèi),還有一部分業(yè)績(jī)提成,授課費(fèi)有個(gè)體戶(hù),有個(gè)人,并且授課費(fèi)已經(jīng)開(kāi)票了,個(gè)人的開(kāi)的有勞務(wù)費(fèi),有醫(yī)療技術(shù)服務(wù)費(fèi),個(gè)體戶(hù)開(kāi)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),除了發(fā)票只和醫(yī)生簽訂了一份協(xié)議,并做了一份課程表,這明顯不合規(guī),我現(xiàn)在準(zhǔn)備全部納入工資核算,之前的賬目怎么操作,請(qǐng)老師給個(gè)思路
老師 這個(gè)不是該減號(hào)嗎 解釋一下唄謝謝
老師,外地工程三個(gè)合同是開(kāi)三個(gè)外管證嗎?交稅是怎么規(guī)定的?小規(guī)模公司我們
發(fā)票額度要提升,是按年調(diào)整的嗎?今年的合同,如果明年付款,發(fā)票申請(qǐng)要今年還是明年,申請(qǐng)發(fā)票要幾天,開(kāi)電子發(fā)票
實(shí)際工作中需要做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?


也能稅前扣除嘍?
是的,可以稅扣除的