您好, 不用的,和你沒(méi)有關(guān)系的
對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)給我們,但是我們沒(méi)有抵扣,增值稅申報(bào)要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
去年二月份對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方要求終止合同,錢(qián)退給我們,讓發(fā)票還給他們 那我這個(gè)月報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
#提問(wèn)#老師,你好!問(wèn)一下,我司收到到對(duì)方開(kāi)給我們具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我司已做抵扣,現(xiàn)在有部分退貨,我司需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對(duì)方開(kāi)給我們的紅字發(fā)票需要給我司嗎?
老師,在六月份對(duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票,我們單位7月份沒(méi)給對(duì)方付款,對(duì)方說(shuō)他們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),發(fā)票開(kāi)了不給他們轉(zhuǎn)錢(qián)稅務(wù)麻煩
我們開(kāi)了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方,但對(duì)方兩年了還未開(kāi)紅字發(fā)票給我們,之前的會(huì)計(jì)己經(jīng)做賬,但報(bào)稅人員末報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在申報(bào)表和賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額不一致,應(yīng)該怎么辦?申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?但沒(méi)有收到紅字發(fā)票呀
印花稅的計(jì)稅依據(jù)是營(yíng)業(yè)收入嗎
年末審計(jì)調(diào)賬,讓庫(kù)存現(xiàn)金余額調(diào)到其他應(yīng)收款,那其他應(yīng)收款二級(jí)科目怎么設(shè)置,把貸款金額調(diào)到其他應(yīng)付款,這樣二級(jí)科目怎么設(shè)置
老師,內(nèi)蒙古大額醫(yī)療保險(xiǎn)如何核定
生產(chǎn)企業(yè)可以買(mǎi)進(jìn)直接出口嗎
2023年5月30日 忘記申報(bào)企業(yè)清算匯繳了, 這個(gè)一般罰款多少錢(qián) , 沒(méi)業(yè)務(wù)的企業(yè) 零申報(bào)。
研發(fā)人員,中間可以換人嗎
老師,廠區(qū)綜合網(wǎng)絡(luò)集成安裝,發(fā)票開(kāi)給我們的是電信業(yè)務(wù)使用費(fèi),有沒(méi)有問(wèn)題?
老師,售樓處拆除,開(kāi)發(fā)票怎么開(kāi)大類
如何判斷企業(yè)是否在享受增值稅加計(jì)抵減政策?
你好老師,2023年和2024年分別有一張成本票,我們財(cái)務(wù)沒(méi)有看到,今天對(duì)賬發(fā)現(xiàn)了,對(duì)方供貨商已經(jīng)在23和24年開(kāi)票給我們,但是我們沒(méi)有及時(shí)入賬,我們現(xiàn)在不打算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,有什么巧妙辦法處理嗎?是否可以直接走庫(kù)存商品,或者成本。這個(gè)貨實(shí)際對(duì)方已經(jīng)給我們發(fā)貨了 我們也消耗安裝了。
也能稅前扣除嘍?
是的,可以稅扣除的