您好,這個(gè)是怕有風(fēng)險(xiǎn)是吧

我公司分年4月份開(kāi)給對(duì)方一張普通發(fā)票,今年的9月份對(duì)方說(shuō)我們沒(méi)有給他,我們記得很清楚是肯定給對(duì)方了,現(xiàn)在對(duì)方要我重新開(kāi)一張給他,我該怎么處理
老師,在六月份對(duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票,我們單位7月份沒(méi)給對(duì)方付款,對(duì)方說(shuō)他們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),發(fā)票開(kāi)了不給他們轉(zhuǎn)錢稅務(wù)麻煩
老師,對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了專票,8月份我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖,我們需要把7月份的發(fā)票郵寄給他們嗎
你好老師,我21年11月的時(shí)候給對(duì)方開(kāi)了一張票,對(duì)方付款少了,一直沒(méi)對(duì)上,昨天他們回話是說(shuō)我們票開(kāi)多了,他們按他們的清單付的款,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是要他們給我開(kāi)紅字發(fā)票還是我自己開(kāi)?
老師,3月份對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,我們單位又開(kāi)出銷項(xiàng)發(fā)票,這樣這個(gè)月稅負(fù)高,有沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒(méi)有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


對(duì)方怕有風(fēng)險(xiǎn),我們沒(méi)給對(duì)方付款呢,他把發(fā)票給我們開(kāi)了
這個(gè)沒(méi)事的,其實(shí)沒(méi)事