不行的,這已經(jīng)成為出資,無法沖的。
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點多,我想把前面做實收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
前面公司有一筆錢15萬轉(zhuǎn)進公戶,被會計確認(rèn)成了實收資本,但那不是實收資本,后面會計又為了湊成認(rèn)繳的實收資本,又做了借其他應(yīng)收款貸實收資本45萬,這個要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
早上好,老師。請問下,公司以前會計 沒有收入也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我現(xiàn)在想把成本紅沖 重新做賬,是不是要把借主營業(yè)務(wù)成本,貸 勞務(wù)成本 做紅字 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的應(yīng)該怎么作分錄呢
老師,我們賬面上欠法人100萬,以前的會計把欠款轉(zhuǎn)成了實收資本,現(xiàn)在公司又要增資,擔(dān)心后面有轉(zhuǎn)股的可能,現(xiàn)在能把之前會計分錄紅沖嗎?會不會有啥稅務(wù)分險?
老師,我們賬面上欠法人100萬,以前的會計把欠款轉(zhuǎn)成了實收資本,現(xiàn)在公司又要增資,擔(dān)心后面有轉(zhuǎn)股的可能,現(xiàn)在能把之前會計分錄紅沖嗎?會不會有啥稅務(wù)分險?
金蝶軟件里,累計折舊的明細賬里的期末余額比固定資產(chǎn)模塊里固定資產(chǎn)折舊表里的累計折舊期末余額多了一個月的金額 現(xiàn)在固定資產(chǎn)要做報廢處理,從固定資產(chǎn)模塊里做固定資產(chǎn)減少,累計折舊余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理之后,賬套里累計折舊的明細賬里就還有一個月的余額,這種情況怎么處理 試過手動做一張記賬憑證把累計折舊明細賬里的余額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目里去,但是不被允許,軟件提示必須從固定資產(chǎn)模塊進去去做固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理
老師固定資產(chǎn)折舊憑證后面可不可以不附固定資產(chǎn)折舊表,上任會計給的那個固定資產(chǎn)折舊的數(shù)據(jù)怎么也對不上,不附固定資產(chǎn)折舊表行嗎
樸 老師,關(guān)于固定資產(chǎn)的問題:1、固定資產(chǎn)折舊完了,該怎么辦 ?2、有兩個固定資產(chǎn)折舊超了,該固定資產(chǎn)凈值是負(fù)數(shù)了,該咋辦?
樸 老師:本來固定資產(chǎn)折舊是2025年5月跟6月,因為要補去年折舊數(shù)據(jù)做到2025.1月,所以當(dāng)時就把2025.5-6月折舊的數(shù)據(jù)一起做到了2025.1月,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤,這個數(shù)據(jù)要更正過來嗎
老師,生產(chǎn)型企業(yè),收到4.5月的電費發(fā)票在7月才勾選,怎么做賬呢
老師,移動在小區(qū)樓頂安裝一個接收器,簽的租賃合同,開發(fā)票服務(wù)名稱是開成經(jīng)營租賃嗎
公司籌建期的咨詢費檢測費以及堪查費做賬放在開辦費里可以嗎
收到保本理財利息如何做分錄,是否需要交增值稅
老師你好,我們單位聘請外面的老師給我們單位講課,但是要走工會經(jīng)費,需要交稅嗎?如果交稅,具體交什么稅?我們單位的工會沒有辦理稅務(wù)登記。
老師財務(wù)負(fù)責(zé)人想要刪除在電子稅務(wù)局里怎么操作?辦稅員自己可以在電子稅務(wù)局里刪除嗎?