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老師,我們公司這個月進項稅100元,銷項稅35元,待抵扣5元,這個月末如何做分錄?下個月初報完稅之后如何做分錄?

2023-12-14 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-12-14 14:22

同學(xué),你好 請稍等一下

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齊紅老師 解答 2023-12-14 14:24

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)35;貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)35。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;65貸:。應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)65

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同學(xué),你好 請稍等一下
2023-12-14
同學(xué),這個不用做分錄,就形成留抵,放在下月申報
2023-11-07
待認證是進項沒有認證 待抵扣是輔導(dǎo)期認證了當月不允許抵扣的 借原材料 待認證貸銀行存款 借進項 貸待認證
2020-10-04
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-06-01
你好,之前的留抵稅額你做賬了嗎?
2024-06-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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