同學(xué),你好 嗯嗯,可以的

您好,老師,想問一下,公司9月份開張到現(xiàn)在采購成本17萬,11-12月才有銷售,銷售成本是5萬,在11月份付了3萬的進貨款開了發(fā)票,沒有付款沒有發(fā)票。現(xiàn)在年底了到時要匯總清繳,我要再開多少進貨發(fā)票到時才不用調(diào)增?
老師,我們公司18年的時候項目經(jīng)理買了一批路燈,燈也用了,票也開了,我們掛了應(yīng)付賬款,貸款沒付,后面稅務(wù)局查到這個開發(fā)票的公司是虛開的,讓我們補交了18年的企業(yè)所得稅,這個路燈成本需要調(diào)出嗎?掛著的應(yīng)付怎么做平?
比如去年預(yù)付了運費款出去,收到票才確認費用沖銷預(yù)付款,有張發(fā)票在去年就開具出來了,但是沒有給到會計入賬,后面今年才找到那張發(fā)票,現(xiàn)在做賬可以直接做費用沖銷預(yù)付款嗎
我們公司是做成品油的,今年一月份開始,沒有危險化品經(jīng)營許可證就不能開票了,去年12月底已經(jīng)清庫完成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們的銷售方多開了100噸的發(fā)票,已經(jīng)被我們?nèi)霂扉_票出去了,造成銷售方?jīng)]辦法紅沖發(fā)票,那現(xiàn)在我們可以把開出去的發(fā)票收回來100噸紅沖,然后再紅沖給銷售方嗎?
老師,購貨一批材料,已經(jīng)付款但是發(fā)票沒有開,當月也已經(jīng)銷售出去了,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體分錄怎么寫?
請問老師怎么在電子稅務(wù)局上面更換財務(wù)負責(zé)人呢,有沒有具體步驟?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎
老師,我們補繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預(yù)收2萬,現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無票收入嗎,單獨打送貨單
個體工商戶,7-9月營業(yè)收入51萬 應(yīng)納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬額度后的21萬繳稅
供應(yīng)商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補了一些,然后這個運費就他們承擔(dān),9月這個運費已經(jīng)計入銷售費用里了,然后10月給付剩余貨款的時候扣出來了,這個怎么處理呢。
消費者要開手鐲普票,是補的差價,這個差價幾十塊,開票項目名稱應(yīng)該怎么寫,能寫工藝品*補差價嗎
老師,你好,抖店,淘寶,拼多多,我報了無票收入,那我做賬,銷售了什么,分別是要根據(jù)什么報表,可以得到,收入對應(yīng)的 商品,數(shù)量 售價啊
老師,我們有幾個同事社保比去年基數(shù)低了,申請退款了,現(xiàn)在款到賬了,在社保系統(tǒng)里能查出來每個人應(yīng)該退多少的明細嗎,明細可以導(dǎo)出吧?還是需要自己算啊。
請問郭老師上 班嗎?
成本票已經(jīng)跨年了,能能做嗎?
同學(xué),你好 在1月份做,這個不要緊的
老師,那個成本票是23年9月份開來的。那就做到24年一月份哦。行不行?
同學(xué),你好 那不建議,建議在12月份入賬
十二月份入賬就是23的成本,那24年再開出銷售票的成本不就不夠了嗎?
同學(xué),你好 你12月沒有出售,沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師您的意思是入賬到十二月份不要結(jié)轉(zhuǎn)成本,明年開出票了,在結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的 謝謝老師
不客氣,祝工作順利