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王老師您好,我想請教您一個問題,我們是電子商務公司,我們財務做賬目前并不是很成熟,不報稅不做賬,都是依靠電子表格來完成!目前,我發(fā)現(xiàn)在利用電子表格時工作量特別大,我每天根據(jù)出納的日報表來做,有一個問題就是,出納每天都要給外放的那些補單的打錢過去,他都是根據(jù)這些平臺的收款人為依據(jù),我這邊做賬做了主營業(yè)務收入貸方負數(shù),我是依據(jù)店鋪做,我們的店鋪有很多,天貓,拼多多,蘇寧,我是把這些店鋪的本金數(shù)合計和傭金數(shù)合計統(tǒng)計出來,然后和這些外放的金額核對,對不起來就要找原因,工作量很大,所以請問老師有沒有好的方法可以賜予我一下[666][666]
老師你好,請教一下,代賬12月份報完稅做完賬,我們拿回來一看,12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多,但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的,就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了),現(xiàn)在申報季度財務報表中季度收入的時候怎么填啊,如果按照申報表的數(shù)據(jù)填,本年累計就多了,如果自己手動調(diào)的話稅務那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊,請老師幫忙解答一下,謝謝。
老師你好,是這樣的,我公司因成品不夠或是沒有,會采購同行成品銷售,假設采購實際重量300,我按理論重量280入庫,差額記材料成本差異了。自己單獨做了表統(tǒng)計采購了那一部分,剩了多少。現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)據(jù)太多,我不想一條條找出來這其中那一部分外購的成品分別進價是多少。我可以同型號歸類在一起,用加權(quán)平均的價格做成本嘛??還是必須要找出來分別對應的材料進價?因為同型號下,可以有成百上千個不同分類,一個一個找確實有點費力
你好老師,我們公司去年在抖音上銷售了一些商品,可是對方零星客戶,都沒有要發(fā)票,可是對方已經(jīng)簽收了,抖音那邊把錢也已經(jīng)達到賬戶里。這些沒有銷售發(fā)票的商品收入可以按無票收入申報增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們是進出口公司。之前按照按照銷售發(fā)票申報的增值稅和所得稅收入。銷售發(fā)票也是根據(jù)報關后,進項發(fā)票取得了,才開相應的銷售發(fā)票確認收入。結(jié)果,現(xiàn)在稅務出現(xiàn)異常。進出口那邊跟稅務我們申報數(shù)據(jù)就對不上。主要原因就是,比如2021年的出口,進項發(fā)票2022年才收回來,所以收入就報在2022年了,2022年有的出口業(yè)務,收入就確認到2023年了,2023年的,大部分就確認到今年了。銷售發(fā)票也是今年開的?,F(xiàn)在稅務要求把數(shù)據(jù)還原,相當于以出口那邊的數(shù)據(jù)為準。那我們確認到后面年度這種收入和成本怎么改到當年。和去稅務大廳更正申報
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價值3000萬,請問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計算
您好,做賬想搞清楚賣了啥、賣了多少、賣了多少錢,別看財務匯總表,必須去各平臺后臺下載最原始的訂單明細表,然后篩選出發(fā)票狀態(tài)是“未開票”的那些訂單就行。具體來說,抖店后臺下“訂單明細報表”,淘寶后臺下“訂單明細賬”,拼多多后臺下“商家銷售明細表”,這些表里都有商品名稱、數(shù)量和買家實付的售價,你用Excel把這些數(shù)據(jù)按商品匯總一下,就能得到無票收入對應的全部明細了,做賬時按不含稅金額確認收入,計算公式是不含稅收入=報表總金額/(1%2B0.01),然后借記銀行存款,貸記主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅,憑證后面附上你導出的訂單明細表和支付流水就完事了。